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Procès Verbal - proces verbal 3
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Procès Verbal - PV 17.02.2017
Document publié le Vendredi 17 février 2017 par la commune de Saint-Léger-sous-Cholet.
Lien du pdf (Procès Verbal - PV 17.02.2017)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Fiscalité, Consommateurs,
1 sur 26
C O N S E I L M U N I C I P A L
Séance du 17 février 2017
O R D R E D U J O U R
1 – PRÉSENTATION D’UN PROJET D’ANTENNE DE TDF Page 2
2 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 13/01/2017 Page 4
3 – PRÉSENTATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNE Page 5
4 – VOTE DE SUBVENTIONS 2017 Page 18
5 – CONTRAT D’ASSURANCE GROUPE CDG49 POUR LE PERSONNEL Page 21
6 – DEVIS 2017 DU S.I.E.M.L. POUR L’ÉCLAIRAGE PUBLIC Page 21
7 – AdC (Agglomération Du Choletais) - DESIGNATION D'UN REPRESANTANT A LA CLETC (Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges) Page 21
8 - PÉRENNISATION D’UN POSTE POUR LA SALLE DE LA PRAIRIE Page 21
9 – DÉLÉGATION DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN Page 22
10 – PROJET D’AMENAGEMENT DE LA RUE DE LA VENDEE Page 22
11 – ADAP (Agenda D’Accessibilité Programmée) Page 23
12 – TRAVAUX SECTEUR CESBRON-LAVAU – 2EME TRANCHE Page 24
13 – PARTICIPATION FINANCIERE POUR LES ELEVES SCOLARISÉS HORS ST-LEGER Page 25
14 – ASSUJETISSEMENT DES LOCATIONS DE SALLES A LA TVA Page 25
15 – COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS Page 25
16 – CALENDRIER Page 262 sur 26
L’an Deux mille dix sept, le dix sept février, le Conseil municipal de la Commune de ST LEGER SOUS CHOLET dûment convoqué le treize février deux mille dix sept, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de M. Jean-Paul OLIVARES, Maire de la Commune.
Membres présents : Jean-Paul OLIVARES, Jean-Pierre JOSELON, Marie-Françoise CEUS, Christian USUREAU, Chantal RIPOCHE, Valérie MORILLON, Jean-Robert TIGNON, Patricia BUTAULT, Dominique COUSIN, Bruno GUEDON, Laurence TISSEROND, Jean-Luc HAMARD, Céline FROGER, Magalie TIGNON, Claire BIMIER, Pascal DANIEAU, Jean-Louis CILLON, Olivier BACLE,
Membres excusés : Michel LENORMAND (pouvoir donné à Patricia BUTAULT), Rachel SCELO, Isabelle ROMBI, Sylvie FORTIN (pouvoir donné à Olivier BACLE)
Secrétaire de séance : Valérie MORILLON
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 – PRÉSENTATION D’UN PROJET D’ANTENNE DE TDF
Intervention de M. LEBRUN de TDF et M. FETIVEAU, de BOUYGUES TELECOM :
SFR et BOUYGUES TELECOM ont décidé de fusionner leur réseau au niveau national. Il y a 3 antennes radios de BOUYGUES qui vont être démontées, ainsi que 4 faisceaux hertziens. 12 faisceaux hertziens vont être ajoutés. A terme, il y aura 19 faisceaux hertziens au total.
Selon les intervenants, avec les faisceaux hertziens, les émissions d’ondes sont plus faibles et plus rectilignes.
Les baies radios extérieures vont être démontées.
Deux permanences vont être organisées en mairie.
P R O C E S - V E R B A L D E S E A N C E3 sur 264 sur 26
Après cet exposé, quelques élus ont émis des remarques et commentaires.
2 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 13/01/2017
Approuvé à l’unanimité.5 sur 26
3 ET 4 – PRÉSENTATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNE ET VOTE DES SUBVENTIONS 2017
ETUDE DE LA SITUATION FINANCIERE
Taux de la taxe
d'habitation
Taux de la taxe
foncière
propriétés baties
Revalorisation
forfaitaire des bases
Inflation ( IN SEE, ind ice d es p r ix à la co nso mmat io n ( IPC ) sur un
an, en d écemb r e N - 1, d o nné en
janvier N +1) ( cf IN SEE,
" inf o r mat io ns r ap id es" )
2010 + 1,50 % + 1,50 % + 1,20 % + 1,80 %
2011 + 1,00 % + 1,00 % + 2,00 % + 2,50 %
2012 + 1,01 % + 1,03 % + 1,80 % + 1,30 %
2013 + 0.53 % + 0.49 % + 1,80 % + 0,70 %
2014 + 0.73 % + 0.73 % + 0,90 % + 0,10 %
2015 + 0,73 % + 0,73 % + 1% + 0,20 %
2016 + 0,53 % + 0,48 % + 1% + 0,6 %
PRÉAMBULE Évolution de la fiscalité
de la commune depuis 2010
Pour 2017, les différents organismes prévoient une inflation entre 1.2% et 1.4%.
Le dernier indice de prix des dépenses communales n’est pas connu.
L’évolution de base des impôts locaux pour 2017 sera de 0.4%.
LES TAUX D’IMPOSITION
2010 2016
T.H. 14.76% 15.44%
TFB 20.09% 21,00%
Soit une progression depuis 2010 de :
4.61% pour la TH
4.53% pour la TFB
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
T.H. 14,76% 14,91% 15,06% 15,14% 15,25% 15,36% 15,44%
T.F.B. 20,09% 20,29% 20,50% 20,60% 20,75% 20,90% 21,00%
14,76% 14,91% 15,06% 15,14% 15,25% 15,36% 15,44%
20,09% 20,29% 20,50% 20,60% 20,75% 20,90% 21,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
T.H.
T.F.B.6 sur 26
Taxe d’Habitation (occupant)
COMMUNES
(source CAC direction
finances, service
budget)
Taux de
TH
2015
Taux de
TH
2016
Evolution
2015/2016
en %
Vhiers 26,08
Cholet 16,35 16,52 1,04%
St-Christophe du bois 16,34 16,50 0,98%
St-Léger sous Cholet 15,36 15,44 0,52%
La Romagne 15,07 15,26 1,26%
Le May sur evre 14,80 14,95 1,01%
La Tessoualle 14,18 14,39 1,48%
Bégrolles en Mauges 14,31 14,38 0,49%
Nuaillé 14,08 14,15 0,50%
Chanteloup-les-bois 13,64 13,64 0,00%
Vezins 13,20 13,33 0,98%
La Séguinière 13,03 13,16 1,00%
Trémentines 12,40 12,59 1,53%
Toutlemonde 12,43 12,47 0,32%
Yzernay 11,33
Maulévrier 11,31
Mazières en Mauges 10,07 10,22 1,49%
Années Taux Bases Produits
2010 14,76% 2 413 000 356 159
2015 15,36% 3 113 347 478 210
2016 15,44% 3 167 733 489 098
En 2016, le produit a augmenté de 2.28%
par rapport à 2015, alors que le taux
a progressé de 0.53%.
Depuis 2010 : le produit de la TH
a augmenté de 37.33% (+132 939 €).
Les bases ont progressé de 31.28% grâce
notamment à l’augmentation du nombre
d’habitations (ZAC du Martineau et autres
opérations d’urbanisme).
Taxe Foncière Propriétés Bâties
(propriétaires)
Années Taux Bases Produits
2010 20,09% 1 635 000 328 472
2015 20,90% 2 004 286 418 896
2016 21,00% 2 047 729 430 023
En 2016 : le produit fiscal a augmenté
de 2.66% par rapport à 2015 (+ 11 127€),
alors que le taux a progressé de 0,48 %.
Depuis 2010: le produit de la Taxe Foncière
Propriétés Bâties a augmenté de 30.92 %
(+ 101 551 €). Les bases ont progressé de
25.25 %.
Les raisons de ces augmentations sont
identiques à celles de la TH. Toutefois il y a
un décalage de deux ans par rapport à la TH
compte tenu de l’exonération de la TFPB
pendant 2 ans pour tous les locaux
d’habitation.
COMMUNES
(source CAC direction finances,
service budget)
TFPB 2015 TFPB 2016
Evolution
2015/2016
en %
Cholet 27,44 27,72 1,02%
La Tessoualle 22,63 22,97 1,50%
Saint-Christophe du bois 22,63 22,86 1,02%
Le May sur Evre 22,09 22,31 1,00%
Bégrolles en Mauges 21,98 22,09 0,50%
Chanteloup-les-bois 22,02 22,02 0,00%
Nuaillé 21,68 21,79 0,51%
Saint-Léger sous cholet 20,90 21,00 0,48%
Vhiers 20,37
La Romagne 19,88 20,13 1,26%
Vezins 19,75 19,95 1,01%
Trémentines 18,86 19,14 1,48%
Toutlemonde 18,79 18,85 0,32%
La Séguinière 16,79 16,96 1,01%
Yzernay 16,08
Mazières en Mauges 15,90 15,97 0,44%
Maulévrier 15,797 sur 26
Taxe Foncière Propriétés Non Bâties
(propriétaires)
Années Taux Bases Produits
2010 40,20% 48 500 19 497
2015 41,82% 50 943 21 304
2016 42,03% 50 230 21 112
COMMUNES
(source CAC direction finances,
service budget)
Taux de
TFPNB
2015
Taux de
TFPNB
2016
Evolution
2015/2016
en %
Vihiers 49,46
Cholet 46,46 46,92 0,99%
Saint Christophe du Bois 46,35 46,81 0,99%
Bégrolles en Mauges 43,48 43,47 -0,02%
Le May sur Evre 42,54 42,97 1,01%
Trémentines 41,82 42,45 1,51%
La Tessoualle 41,76 42,38 1,48%
Chanteloup-les-bois 42,09 42,09 0,00%
Saint-Léger sous cholet 41,82 42,03 0,50%
Mazières en Mauges 41,82 41,82 0,00%
La Romagne 40,40 40,91 1,26%
Toutlemonde 40,24 40,37 0,32%
Vezins 39,75 40,15 1,01%
Nuaillé 40,00 40,00 0,00%
Yzernay 38,73
La Séguinière 36,82 37,19 1,00%
Maulévrier 36,39
Depuis 2010 : le produit de la Taxe Foncière
Propriétés Non Bâties a augmenté de 8.29 %
(+ 1 615 €).
Les bases ont augmenté de 3.57 %.
En 2016 : le produit fiscal a diminué de 0.9 %
par rapport à 2015 (- 192 €). Cette baisse est
due à la diminution des bases.
COMPTE ADMINISTRATIF (résultats)
RECETTES de fonctionnement
(hors opération d'ordre) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
013 - Atténuation des charges
(remboursement assurances) 11 K€ 8 K€ 7 K€ 21 K€ 5 K€ 11 K€ 35K€
70 - Produits et services (cantine…) 76 K€ 86 K€ 96 K€ 109 K€ 114 K€ 120K€ 122K€
73 - Impôts et taxes 1148 K€ 1207 K€ 1305 K€ 1326 K€ 1339 K€ 1389 K€ 1 426K€
74 - Dotations et participations 491 K€ 484 K€ 482 K€ 509 K€ (3) 401 K€ (3) (4) 423 K€ (4) 372K€
75 - Autres produits de gestion
courante (location de salles…) 68 K€ 61 K€ 64 K€ 67 K€ 66 K€ 38 K€
(5) 67K€
77 - Produits exceptionnels 13 K€ 13 K€ 7 K€ 9 K€ 1671 K€ (2) 13 K€ 407K€ (6)
TOTAL (hors recettes exceptionnelles) 1807 K€
(1)
1859 K€ 1961 K€ 2041 K€ 1927 K€ 1994 K€ 2029K€
3596 K€
(2)
2429K€
(6) TOTAL avec les recettes exceptionnelles
(1) sans l’écriture comptable de la Bâtisse 200 K€
(2) Dont 129 K€ opération de la Prairie + 640 K€ vente Square des Paganes + 900 K€ avance ZAC du Martineau
(3) 74: versements du CEJ décalés en 2013 (120 K€) et 2014 (20 K€) et 1ère baisse de la DGF en 2014 (14K€).
(4) 74 : nouvelle recette à compter de 2014 subvention TAP (4K en 2014 et 16K€ en 2015) // 2015: dotation recensement 6k exclue
(5) 75 : arrêt loyers des Paganes le 01/01/2015 (39K€) // location salle de la Prairie (3K€ en 2015)
(6) 400K€ 2ème avance ZAC du Martineau
Les recettes ont augmenté de 1.76 % en 2016 par rapport à 2015 (hors ventes exceptionnelles).8 sur 26
RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 807
1859 1961 2041 1927 1994 2029
Evolution des recettes
1,73%
6,02%
70,29%
18,35%
3,16%
0,35%
Atténuation des charges
Produits et services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
(hors 400 K€ du Martineau)
Répartition des recettes
Les graphiques sont présentés
hors opérations d’ordre, et avec
le « total hors recettes
exceptionnelles ».
COMPTE ADMINISTRATIF (résultats)
DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT (hors
opérations d'ordre et régularisations
comptables)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
012 - Charges de personnel 687 K€ 682 K€ 716 K€ 713 K€ 750 K€ 830 K€ (4) 867K€ (6)
014 - Atténuation de produits (FPIC…) 3 K€ 7 K€ 11 K€ 15 K€ 23K€
65 - Autres charges de
gestion courante 273 K€ 290 K€ 289 K€ 305 K€ 330 K€ 339 K€ 349K€
66 - Charges financières 50 K€ 39 K€ 30 K€ 23 K€ 29 K€ (3)
24 K€ 36K€
488 K€ 431 K€ 446 K€ 562 K€
(2)
451 K€ 421 K€ 011 - Charges à caractère général
1629 K€ 1610 K€ 1571 K€ DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1758K€ 1 498 K€ (1) 1442 K€ 1484 K€
483k€
(5)
(1) Sans l’écriture comptable de la Bâtisse 200 K€.
(2) Dont 85K € travaux du SIEML, rue des Mauges.
(3) A partir de 2014 et jusqu’en 2015 pour les emprunts en franc suisse, la partie du remboursement du capital liée à la per te de change se paie au 66 et non au 16. (la régularisation de 44 K€ pour les échéances payées avant janvier 2014 n’apparait pas dans le 66 de 2014).
(4) Hausse 2015 par rapport à 2014 : 6 mois de TAP en plus (+11 K€), 2 coordinateurs TAP (+6 K€) , remplacement 1 adjoint administratif pendant 9 mois (+20 K€), un agent restaurant scolaire en plus depuis septembre 2014 (+3 K€), assurance personnel (cotisation 2014 (fin de contrat) payée en 2013, cotisations 2015 et 2016 payée en 2015 (nouveau contrat), donc + 35 K€ en 2015).
(5) Hausse 2016 par rapport à 2015 : dépenses salle de la Prairie + 55k€, dont 26K€ assurance dommages ouvrages (cf bilan détaillé).
(6) Hausse 2016 par rapport à 2015 : un agent du restaurant scolaire en plus depuis juin 2016 (+ 1 849.49 €), agent salle de la Prairie depuis avril 2016 (+ 12 150.41 €), remplacement d’un agent cantine/ménage (8 mois + 4 mois sans cantine) (16 045,12 €), renforts administratifs temps plein pendant 3 mois (6 763.79 €) et mi-temps pendant 3 mois (4 017.85 €), embauche 6ème agent aux services Techniques (+ 22 131.49 €), TAP coordinateur (+ 6 mois) (3 871 €) assurance personnel cotisation 1 année (- 19K€). Revalorisation de 0.6% au 01/07/2016 (+ 2,5K€).9 sur 26
DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
Les graphiques sont
présentés hors opérations
d’ordre et régularisations
comptables.
27,47%
49,32%
1,31%
19,85% 2,05%
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
COMPTE ADMINISTRATIF (résultats)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Recettes de
fonctionnement 1 807 K€ 1 859 K€ 1 961 K€ 2 041 K€ 1 927 K€ 1 994 K€ 2029K€
Dépenses de
fonctionnement 1 498 K€ 1 442 K€ 1 484 K€ 1 610 K€ 1 571 K€ 1 629 K€ 1758K€
Résultat
(CAF brute) 309 K€ 417 K€ 477K€ 431 K€ 356 K€ 365 K€ 271K€
Remboursement
du capital de la dette 192 K€ 209 K€ 194 K€ 200 K€ 147 K€ 146 K€
(1) 162K€
AUTOFINANCEMENT
(CAF nette) 117 K€ 208 K€ 283 K€ 231 K€ 209 K€ 219 K€ 109K€
Hors produits exceptionnels (77), opération d’ordre (042) et opération de régularisation (66)
(1) Hors remboursement anticipé emprunts des Paganes (96K€)10 sur 26
AUTOFINANCEMENT
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
309
417
477
431
356 365
271
117
208
283
231
209 219
109
Résultat CAF brute
Autofinancement CAF nette
INVESTISSEMENTS en K€ (Opérations d’ordre exclues)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
511
102
677
677 570
1533
1897
410
290
907
673 821
2761
1290
Recettes
Dépenses
(1) Sans l’opération d’ordre 200 K€ vente de la Bâtisse, mais uniquement l’opération de l’exercice 4K€
(2) Sont exclues, les écritures d’ordre pour les ventes de terrains de la Prairie, les logements Square des Paganes, la régularisation emprunts en franc suisse, l’amortissement des dépenses du foyer du Landreau.
(3) Sont exclues, les écritures pour les pertes de changes emprunts franc suisse, intégration de frais d’étude
(4) Sont compris 600 K€ débloqués de l’emprunt salle des fêtes + 300 K€ emprunt « FCTVA »
(5) Est compris le remboursement emprunt des Paganes (96 K€).
(6) Est compris 900K€ débloqués de l’emprunt salle des fêtes.
(1) (2)
(3) (4)
(3) (5)
(6)11 sur 26
ENDETTEMENT
LISTE DES EMPRUNTS PAR ORGANISME PRETEUR
(SITUATION AU 1ER JANVIER 2017)
Objet de la
dépense
Organisme
prêteur Durée Observations Taux fixe
Montant initial
emprunt
Capital restant dû
au 1er Janvier 2017
Annuité prévue
2017
Maison vieux
bourg
Gare
Terrain la
Prairie
Crédit
Agricole 2004-2018 4.4% 250 000,00 € 41 695,61 € 22 233,65 €
Relance
FCTVA
Caisse des
dépôts 2015-2018 0,00% 298 446,00 € 298 446,00 € 149 223,00 €
Totaux 1 024 848,25 € 701 708,27 € 246 524,30 €
Totaux 2 524 848,25 € 2 129 362,37 € 343 389,22 €
Rue d'Anjou 2005 - 2019
40 615,89 €
Ancien emprunt en franc suisse
Crédit
Mutuel
Angers
2015-2035
Début de l'emprunt octobre 2015.
96 864,92 €
2009-2023
Salle des
fêtes
Crédit
Mutuel 2.65% 1 500 000,00 € 1 427 654,10 €
Maison de
l'Enfance
01/08
CRCA
Cholet Ancien emprunt en franc suisse
0.90% 151 768,27 € 101 859,50 € 34 451,76 €
1.43% 324 633,98 € 259 707,16 €
ENDETTEMENT
ANNEES DETTE EN CAPITAL AU 1ER JANVIER INTERETS AMORTISSEMENTS ANNUITES
2010 1 496 K€ 56 K€ 183 K€ 239 K€
2011 1 388 K€ 39 K€ 209 K€ 248 K€
2012 1 220 K€ 30 K€ 191 K€ 221 K€
2013 1 029 K€ 23 K€ 200 K€ 223 K€
2014 822 K€ 29 K€ (1) 147 K€ 176 K€
2015 677 K€ 30 K€ (1) 242 K€ (2) 272 K€ (2)
2016 1 430 K€ 35 K€ 148 K€ 183 K€
2017 2 129 K€ 43 K€ 300 K€ (3) 343 K€ (3)
2018 1 829 K€ 40 K€ 303 K€ (3) 343 K€ (3)
2019 1 527 K€ 37 K€ 134 K€ 171 K€
(1)Hors régularisation emprunt en franc suisse pour les années antérieures (opération comptable de 44 K€ entre le 66 et 16).
En 2014 et 2015, pour les emprunts en franc suisse, la partie du remboursement du capital liée à la perte de change se paie au 66 et non au 16, ce qui explique l’augmentation des intérêts en 2014 et 2015.
(2) Dont 96 K€ de remboursement anticipé locatifs des Paganes
(3) Remboursement du prêt à taux zéro en 2 échéances de 149 223 € en 2017 et 2018.12 sur 26
EXERCICE Capital restant dû au 1er Janvier Intérêts Capital Annuité
2017 2 129 362 43 396 299 993 343 389
2018 1 829 370 40 069 302 790 342 859
2019 1 526 580 36 656 134 215 170 872
2020 1 392 364 34 250 101 639 135 889
2021 1 290 725 31 992 103 366 135 359
2022 1 187 359 29 688 105 140 134 828
2023 1 082 220 27 337 106 961 134 297
2024 975 259 25 135 71 729 96 865
2025 903 530 23 216 73 649 96 865
2026 829 880 21 244 75 620 96 865
ENDETTEMENT SIMULATION
(avec le tableau d'amortissement définitif pour la salle des fêtes)13 sur 26
Ratio de désendettement = dette totale
au 31déc./CAF brute
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Recettes réelles de
fonctionnement 775 € 718 € 750 € 788 € 772 € 746 € 830 € 813 € 794 €
Dépenses réelles de
fonctionnement
576 €
(1) 589 € 613 € 604 € 599 € 609 € 645 € 638 € 647 €
Endettement au 31/12 262 € 252 € 750 € (2)
495 € 481 € 446 € 700 € 671 € 665 €
Capacité d'autofinancement
nette de remboursement de
dettes bancaires
122 € 74 € 82 € (2) 115 € 127 € 92 € 125 € 119 € 103 €
SAINT LEGER
Moyenne DEPARTEMENTALE
communes de même strate
(source : la Trésorerie, les
ratios de niveau)
Moyenne REGIONALE
communes de même
strate
RATIO PAR HABITANT
(Base population totale au 1er
janvier : 2597 en 2013, 2683 en
2014, 2659 en 2015)
Base population totale notifiée au
1er janvier 2016 = 2687h 2016
Autofinancement / hab.
(Capacité d'autofinancement nette)
(RF-DF-amortissement de l'année)
Recettes de fonctionnement / hab.
(hors opération d'ordre)
Dépenses de fonctionnement / hab.
(hors opération d'ordre)
Endettement au 31/12/16 / hab.
755 €
654 €
792 €
(2)
41 €
Ratio de désendettement 2013 = 1.91
Ratio de désendettement 2014 = 1.95
Ratio de désendettement 2015 = 3.92
Ratio de désendettement 2016 = 7.86
(1) Sans le remboursement anticipé emprunt des Paganes (96 K€) / (2) emprunt salle des fêtes pris en compte
INTERCOMMUNALITÉ
ATTRIBUTION
DE COMPENSATION TP 2001
CHARGE
NETTE
Transférée
DOTATION Intégration de l'ancienne DSC
Montant total
Attribution
Compensation
2016
Prévision
2017
2016 433 506 € 44 585 € 388 921 € + 46 374 € 435 295 € (2) 400 000 ?
(1) Cette somme a été versée trop tard par la CAC et figure sur les recettes 2012.
2002 40 605,00 €
2003 59 968,00 €
2004 65 234,00 €
2005 67 005,00 €
2006 71 329,00 €
2007 56 705,00 €
2008 56 579,00 €
2009 56 358,00 €
2010 53 795,00 €
2011 46 763 € (1)
2012 48 347,00 €
2013 45 331,00 €
2014 44 049,00 €
2015 46 374,00 €
2016 8 214,00 € (2)
2017 en baisse … 4 000 € ? (3)
DOTATION DE SOLIDARITE
COMMUNAUTAIRE
2013
1ère année 12 163,00 €
2014 4 220,00 €
2015 fin du dispositif
PARTAGE DU PRODUIT DE
LA TAXE FONCIERE DES ZONES
GÉRÉES PAR LA CAC
(2) La DSC de l’ADC a été intégrée fin 2016 à l’attribution de compensation, puis une nouvelle DSC « Agglomération du Choletais » a été votée : 8 214 €.
L’attribution de compensation 2017 baissera car nouveaux transferts de charge…
(3) Répartition entre 26 communes au lieu de 14.14 sur 26
A la majorité absolue (19 pour, 1 abstention) le Conseil municipal :
DECIDE d’une augmentation de 1% des taux d’imposition en 2017 L’augmentation des bases quant à elle, devrait être de l’ordre de 0.4%.
TAUX D’IMPOSITION
2015 ST LEGER SOUS CHOLET
MOYENNE
DEPARTEMENTALE
2015 (communes
de même strate)
MOYENNE
REGIONALE 2015
(communes de
même strate)
Taxe d'habitation 15,36 15,06 16,20
Taxe foncière sur les propriétés
bâties 20,90 22,80 18,84
Taxe foncière sur les propriétés
non bâties 41,82 43,40 43,85
2016 ST LEGER SOUS CHOLET
Taxe d'habitation 15.44
Taxe foncière sur les propriétés
bâties 21.00
Taxe foncière sur les propriétés
non bâties 42.03
Proposition des taux d’imposition
+ 0,5 % + 0,75 % + 1,00 %
TH 3 167 733 3 180 404 15,44 15,51 15,55 15,59
TFPB 2 047 729 2 055 920 21,00 21,10 21,15 21,21
TFPNB 50 230 50 230 42,03 42,24 42,34 42,45
+ 0,5 % + 0,75 % + 1%
TH 489 098 € 493 280 € 494 552 € 495 824 €
TFPB 430 023 € 433 799 € 434 827 € 436 060 €
TFPNB 21 112 € 21 217 € 21 267 € 21 322 €
Total 940 233 € 948 296 € 950 646 € 953 206 €
Bases 2017 =
2016 + 0,4 %
de
revalorisation
Taux 2016
Produits
2016
Simulation produits
2017 à taux inchangés
gain par rapport à
2016 : 3 676 €
943 909 €
+ 12 973 € + 8 063 €
Proposition d'augmentation des taux
pour 2017
Simulation produits 2017 avec
augmentation des taux
431 743 €
21 112 €
+ 10 413 €
* +0,4 % non appliqué sur la TFNB
491 054 €
Bases
d'imposition
2016
*15 sur 26
COUT DE FONCTIONNEMENT DE LA SALLE DE LA PRAIRIE
D E P E N S E S
PERSONNEL
. Un titulaire (100%) (Salaire brut chargé) = 11 470,53 € 32 491,91 €
. Une personne supplémentaire (Nbre d'heures = 43,75 x coût horaire 2016 = 15,54) = 679,88 €
. Intervention Services Techniques (Nbre d'heures = 955 x coût moyen horaire des ST = 21,30) = 20 341,50 €
ASSURANCES (6161) (10,02% prime dommages aux biens) 515,16 €
ELECTRICITE (60612) 10 471,06 €
TELECOM (6262) 1 748,48 €
EAU (60611) 683,40 €
ENTRETIEN ET PETITS EQUIPEMENTS (60631, 60632, 615221p, 6156) 7 893,74 €
LAVAGE VITRES (611) 912,00 €
REMBOURSEMENT ARRHES (658) 68,00 €
TOTAL GENERAL DES DEPENSES 54 783,75 €
R E C E T T E S
LOCATIONS 33 725,00 €
55,17 €
TOTAL GENERAL DES RECETTES 33 780,17 €
SOLDE -21 003,58 €
SALLE DE LA PRAIRIE
Estimation du coût de la construction au 10/02/2017 :
u Estimation octobre 2014 (après appel d'offres) ………… 4 370 000,00 €
u Estimation octobre 2016 ……………………………………………… 4 197 465,00 €
u Coût au 10 février 2017 (y compris actualisations) …… 4 203 883,99 €
Le mur anti-bruit n'est pas compris.
Reste le solde des honoraires de l'architecte et ses sous-traitants (@ 4 000 €), ce qui portera le coût total à 4 207 883,99 €.16 sur 26
Principales dépenses proposées en 2017 (TTC) hors emprunt
Service Nature de la dépense Observations Montant TTC Invest (I)
ou
Fonct (F)
Priorités
Proposées par Cadre de Vie après com fin
CADRE DE VIE Mairie
Bâtiments Etanchéité toit hall d’entrée 3 946.80 € F 1 1 Gare du Petit Anjou
Création d’une porte 1 110.89 € F 3 3
Maison de l'enfance
Système de rafraichissement Estimation 20 000 € F 1/2 1
Mise en sécurité « Vigipirate » Beaucoup de travaux en régie ? F 2 2
Football
Abri Arbitre 3 158.62 € I 1/2 2
Chauffage vestiaires Remboursement assurance 2 520 € F 1 1
Pose d’un filet de protection côté
MODEMA 790.08 € I 1/2 2
Salles de sport
Panneaux d’affichage 2 400 € I 1 1
Panneau Basket 1 795.20 € I 1 1
Bardage extérieur 14 358 € F 2 2
Salle de la Prairie
Protection anti-bruit Estimation 80 000 € I 1 1
Protection visuelle 1 000 € F 1 1
Service Nature de la dépense Observations Montant TTC Invest (I)
ou
Fonct (F)
Priorités
Proposées par Cadre de
Vie après com fin
Ecole publique
Alarme Subvention 5 558.40 € I 1 1
Foyer municipal
changement d’une fenêtre et d’une porte 6 984.00 € F 1 1
Eglise
Chauffage : mise en conformité + début
du remplacement 24 000 € F 1 1
Chauffage : fin du remplacement 12 000 € F 2 2
Restaurant scolaire
Etanchéité cuisine 3 758.40 € F 1 1
CSI/Ancien espace jeunes
Réfection Estimation 20 000 € F 3/4 3
ADAP 2017 14 000 € F(80%) I (20%) 1/2 10 000 € = 1 4 000 € = 2
Construction (bâtiment de stockage près de la
gare
Subvention
9 145.99 € 31 400 € I 1 1
CADRE DE VIE Voirie entretien annuel 30 000 € F 1 1
VOIRIE Eclairage public réfection 34 000 € I 1 1
CADRE DE VIE Etang (pêcherie) 3 181.08 € F 1 1
Espaces Verts
CADRE DE VIE Illuminations de Noël 3 000 € I 2 2
Divers Petit matériel 2 000 € F 1 1
CLASSEMENT
COMMISSION
CADRE DE VIE
APRES
LA COMMISSION
FINANCES
Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3 TOTAL
262 543.88 37 306.70 21 110.89 320 961.4717 sur 26
A l’unanimité, le Conseil municipal :
Autres dépenses d’investissement engagées au 13/02/2017 ou
proposées en 2017 (TTC) (hors remboursement d’emprunt)
Proposées
après
comm°
finances
Porte accès handicapés payée en 2017 4 806,00 € I Payée
Mobilier : renouvellement d'une
classe 4 243,20 € F 1
Mobilier : renouvellement chaises
2 classes 2 088,60 € F 3
Salle de la Prairie Fin de la construction 4 000,00 € I engagé
Eglise Cadran (solde) Acompte versé en 2016 5 834,16 € I Payé
Restaurant scolaire Chaises + tables pour petits 7 484,32 € I 2
Armoire positive 2 635,80 € I 1
DIVERS Ordinateur Mairie 1 800,00 € I 1 1
Rayonnage archives accueil
Mairie 700,00 € I 1 1
Ecran salle de la Prairie
(salle annexe) 179,00 € F 1
Appareil photo 400,00 € I 1
PLU Révision allégée n° 1 1 698,00 € I Payé
Balayeuse salles de sports 4 800,00 € I ? 1
Travaux Cesbron Lavau 2ème
tranche 55 000,00 € I 1
Ecole publique
Priorités
Service Nature de la dépense Observations Montant TTC
Invest
(I)
ou
Fonct
(F)
PRÉPARATION DU BUDGET PRIMITIF
DESIGNATION MONTANT 2013 MONTANT 2014 MONTANT 2015 MONTANT 2016 PROPOSITION 2017 augmentat° montant augmentat° montant augmentat° montant augmentat° montant augmentat° montant
C.C.A.S. 4 200 € 4 200 € 4 200 € 3 640 € 4 200 €
FOURNITURES SCOLAIRES ECOLE PUBLIQUE
a Ecole élémentaires et
maternelle (par élève) + 3% 26,61 + 1% 26,88 + 0,5% 27,01 0% 27,01 0% 27.01 CAISSE DE L’ECOLE PUBLIQUE
aEcole maternelle + 2,5% 1 323,60 € + 1% 1 336,83 € + 0,5% 1 343,51 €
0% 4 964,42 € 0% 4 964.42 € aEcole élémentaire + 2,5% 1 976,00 € + 1% 1 995,75 € + 0,5% 2 005,72 €
aCaisse commune + 2,5% 1 591,25 € + 1% 1 607,16 € + 0,5% 1 615,19 €
RESTAURANT SCOLAIRE
aRepas A.L.S.H. + 3% 3,76 € + 1,5% 3,82 € + 1,5% 3,88 € + 1% 3,92 € + 1% 3.96 €
aRepas restau Sco
enfants + 2% 3,30 € + 0,05 € 3,35 € + 1% 3,38 € + 1% 3,41 € + 1% 3.44 € aRepas restau Sco.
Adulte + 2,25% 6,75 € + 0,10 € 6,85 € + 1% 6,91 € + 1% 6,98 € + 1% 7.04 € ECOLE PRIVEE contrat d'association avec l'école "Les Tilleuls" (part/élève)
aMaternelle + 4,3% 1 000,20 € + 1,2% 1 012,56 € + 1% 1 022,67 € + 1% 1032,00 € Augmenta tion
enveloppe
globale de
0.89%
(65995 €)
1025
aElémentaire + 5,27% 270,54 € + 2% 275,97 € + 1% 278,78 € 276,36 € 270
MEDIATHEQUE
aAchat livres 5 100,00 € + 100 € 5 200,00 € 5 200,00 € 5 200 € 0% 5 200 €
aFonctionnement 1 100,00 € 1 100,00 € 1 100,00 € 1 100 € 0% 1 100 €
TAP
Forfait année scolaire Gratuit Gratuit 18 € 20 €
PRIORITE 1 PRIORITE 2 PRIORITE 3 TOTAL
332 301,88 € 44 791,02 € 23 199,49 € 400 292,39 €
CLASSEMENT DES PROPOSITIONS
DE LA COMMISSION CADRE DE VIE ET DIVERS
APRES LA COMMISSION FINANCES18 sur 26
VALIDE ces propositions de tarifs.
VOTE DES SUBVENTIONS
Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016
Réalisé Réalisé Réalisé demandée proposée accordée observations
Coordination 7 500,00 7 600,00 7 600,00 8 000,00 7 700,00
Multi accueil 35 500,00 36 000,00 36 000,00 37 000,00 36 500,00
Periscolaire 14 500,00 14 600,00 31 200,00 31 000,00 31 000,00
accueil de loisirs 33 170,00 33 600,00 17 000,00 17 550,00 17 500,00
s/s TOTAL 1 90 670,00 91 800,00 91 800,00 93 550,00 92 700,00
Matinées récréatives 307,20 235,00 271,60 310,40 310,40 16 Ass. Mat. x 19,40€
Mat. récréat. Matériel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
éveil corporel 364,80 235,00 368,60 310,40 310,40 16 enf. x 19,40€
éveil corporel Matériel 0,00 0,00 0,00
maintenance ANALYS° 230,35 235,73 239,25 354,07 354,07
soutien admin. La Sèg.° (1) (2) 6 726,00 7 098,01 7 165,01 7 213,19 7 213,19
s/s TOTAL 2 7 628,35 7 803,74 8 044,46 8 188,06 8 188,06
TOTAL AELA 98 298,35 99 603,74 99 844,46 101 738,46 100 888,06
prestations CAF/n-1 69 746,78 77 400,98 67 802,19 69 000,49 69 000,49
RESTE à charge 28 551,57 22 202,76 32 042,27 32 737,57 31 887,57
4 890,00 4 890,00 Coût annuel : 11 730
pour 2017 le CEJ (bilan année 2016) =75538,11 dont coordination Enfance CSI 1695,11 et coordination TAP 4842,51€
pour 2016 la CAF a versé environ - 5000€ pour le MA et - 5000€ pour APS et ALSH qu'en 2015
(1) Montant budget N = Factures de la Séguinière reçues fin N-1 ou début N
A.E.L.A Subvention 2017
Subvention coût 2014/2015 :
13 500 € prévus
Subvention TAP (coordination à compter du 01/09/2017)
demandée réalisée prévu réalisé demandée proposée demandé proposé Total
Espaces jeunes 410 300,00 0 0,00 0,00
C.S.I coord.enfance * 3600,00 3575,00 3600,00 3600,00
TOTAL SOCIAL 4010,00 3875,00 3600,00 3600,00
Subvention CAF // à année n-1 1695,11 1695,11 1695,11 1695,11
reste à charge communal 2314,89 2179,89 1904,89 1904,89
* dans le Contrat Enfance Jeunesse
demandée réalisée prévu réalisé demandée proposée demandé proposé Total
A.D.M.R. Familles 500,00 500,00 500,00 500,00
Prévent.Routière 91,00 91,00
Chantiers Jeunes (provision) 500,00 500,00 500,00
TOTAL DIVERS 1091,00 1091,00
DIVERS
Référence 2016 Proposition pour 2017
Subventions Matériel Subventions Matériel
Etude des subventions Vie sociale pour le budget 2017
CENTRE SOCIAL
Référence 2016 Proposition pour 2017
Matériel Matériel Subventions Subventions19 sur 26
TARIFS DES SUBVENTIONS DEPUIS 2012
Catégorie Base de calcul 2012 2013 2014 2015 2016 Proposition pour 2017 Evolution depuis 2012 Augmentation
annuelle
moyenne
par jeune
moins de
18 ans
18,80 € 19,20 € 19,20 € 19,40 € 19,40 € 19,40 € 3,19% 0,64%
par adulte
St Légeois 9,40 € 9,60 € 9,60 € 9,70 € 9,70 € 9,70 € 3,19% 0,64%
Forfait
Association 190,00 € 195,00 € 195,00 € 195,00 € 195,00 € 195,00 € 2,63% 0,53%
A P E des
Ecoles par élève 9,50 € 10,00 € 10,00 € 10,25 € 10,25 € 10,25 € 7,89% 1,58%
SPORTS
Tarifs des subventions depuis 2012
SPORTS
Total
subventions
jeunes +
adultes
Matériel
demandé
et location
de salle
Total
Total
subventions
Jeunes +
Adultes
Matériel
demandé
et location
de salle
Total
Total
subventions
Jeunes +
Adultes
Matériel
demandé
et location
de salle
Total
Athlétisme 426,80 426,80 620,80 620,80 620,80 620,80
Cross+A4 2017 de l'Entente des Mauges 250,00 250,00
Basket (sono portative accordée, ballons
refusés) 2 696,60 94,99 2 791,59 2 551,10 499,89 3 050,99 2 551,10 199,99 2 751,09
Sl Léger Cyclisme 195,00 195,00 213,40 213,40 213,40 213,40
Sl Léger Cyclotourisme 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00
Remboursement bac à ordures randonnée
du boudin : 115,50 115,50 91,71 91,71 91,71 91,71
Passion Danse (costumes accordés) 1 231,90 465,00 1 696,90 1 105,80 150,00 1 255,80 1 105,80 150,00 1 255,80
Football (filets accordés) 2 648,10 193,50 2 841,60 2 706,30 84,00 2 790,30 2 706,30 84,00 2 790,30
Transport des jeunes maximum 925 € : 925,00 925,00 925,00 925,00 925,00 925,00
Pétanque (cercles refusés, 3 tableaux
d'affichage accordés) 494,70 494,70 640,20 245,97 886,17 640,20 107,97 748,17
Volley Ball 232,80 282,50 515,30 232,80 232,80 232,80 232,80
TOTAL SPORTS 9 161,40 1 035,99 10 197,39 9 282,11 979,86 10 261,97 9 282,11 791,96 10 074,07
ASSOCIATIONS Subventions votées en 2016 demandes des associations 2017 Proposition de la commission 2017
Subventions et financement de matériel en 2017 pour la Vie Associative
Comité des Fêtes 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00
Remboursement bac ordures 184,20 184,20 135,00 135,00 135,00 135,00
Union des Pêcheurs 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00
Badminton 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00
Ping Pong Loisir 0,00 0,00
Menth'à l'eau 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00
Chœur de l'Etang 0,00 0,00
Chorale de l' Amitié 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00
Le Pinceau léger 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00
Club de la Gaieté 290,00 290,00 290,00 290,00 195,00 195,00
En Equilibre ( Yoga )
(CD refusé, tapis accordés) 195,00 120,00 315,00 195,00 165,00 360,00 195,00 125,00 315,00
ACLI 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00
A A A 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00
Divers Danses 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00
LC Danser en couple 195,00 195,00 195,00 195,00
Danse pour Elles 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00
TOTAL LOISIRS 2 619,20 120,00 2 739,20 2 765,00 165,00 2 930,00 2 670,00 125,00 2 795,00
Total
Ne demandent rien
ASSOCIATIONS Subventions votées en 2016 demandes des associations 2017 Proposition de la commission 2017
LOISIRS
Total
subventions
jeunes +
adultes
Matériel
demandé
et location
de salle
Total
Total
subventions
Jeunes +
Adultes
Matériel
demandé
et location
de salle
Nouveau
Ne demandent rien
Total
Total
subventions
Jeunes +
Adultes
Matériel
demandé
et location
de salle20 sur 26
A l’unanimité, le Conseil municipal :
VOTE l’ensemble des subventions proposées par la Commission.
Bibliothèque 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
Les Amis de Léo 195,00 500,00 695,00 195,00 195,00 195,00 195,00
Lots tombola des Saint Léger de France
et d'ailleurs : maximun 180 € 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00
Fous du Roy (matériaux décors
accordés) 630,50 150,00 780,50 688,70 150,00 838,70 688,70 150,00 838,70
GASMA 1 630,00 1 630,00 535,00 535,00 535,00 535,00
Marasu / roumanie 793,00 793,00
TOTAL CULTURE 3 778,50 650,00 4 428,50 1 948,70 150,00 2 098,70 1 948,70 150,00 2 098,70
Ne demandent rien
Total
subventions
Jeunes +
Adultes
Matériel
demandé
et location
de salle
Total
ASSOCIATIONS Subventions votées en 2016 demandes des associations 2017 Proposition de la commission 2017
CULTURE
Total
subventions
jeunes +
adultes
Matériel
demandé
et location
de salle
Total
Total
subventions
Jeunes +
Adultes
Matériel
demandé
et location
de salle
Total
Entente des mauges Animateur pour
les Ecoles 1 512,00 1 512,00 1 512,00 1 512,00 1 512,00 1 512,00 Entente des mauges Sport Adapté
2 adhérents St Légeois 75,00 75,00 150,00 150,00 150,00 150,00
ACPG / CATM 372,00 372,00 372,00 372,00 372,00 372,00
La Croix d'or 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00
Les Amis de la Santé 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00
Restos du Cœur 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00
APAHRC 0,00 91,00 91,00 91,00 91,00
Le Chant de l'Alouette 91,00 91,00 0,00 0,00
Placomusophiles Pays de Loire 0,00 195,00 195,00 195,00 195,00
Carisport (Challenge accordé, maillots
50% accordés) 195,00 80,00 275,00 195,00 230,00 425,00 195,00 155,00 350,00
APE Publique ( 10,25 € / élève ) 2 244,75 198,00 2 442,75 2 367,75 2 367,75 2 367,75 2 367,75
Secrétariat APE Publique 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00
Ecole publique : classe de mer 600,00 600,00 400,00 400,00
APEL Privée ( 10,25 € / élève ) 1 158,25 1 158,25 1 158,25 1 158,25 1 158,25 1 158,25
Secrétariat APEL Privée 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00
Forum Téléthon 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00
TOTAL DIVERS 6 576,00 278,00 6 854,00 7 569,00 230,00 7 799,00 7 369,00 155,00 7 524,00
Ne demandent rien
ASSOCIATIONS Subventions votées en 2015 demandes des associations 2016 Proposition de la commission 2016
DIVERS
Total
subventions
jeunes +
adultes
Matériel
demandé
et location
de salle
Total
Total
subventions
Jeunes +
Adultes
Matériel
demandé
et location
de salle
Total
Total
subventions
Jeunes +
Adultes
Matériel
demandé
et location
de salle
Total
TOTAL SPORTS + LOISIRS +
CULTURE + DIVERS 22 135,10 2 083,99 24 219,09 21 564,81 1 524,86 23 089,67 21 519,81 971,96 22 491,77
Budget Formation 400,00 400,00 400,00
Budget Educateurs sportifs 2000,00 1600,00 1600,00 1600,00
Budget Total 24 135,10 2 083,99 26 219,09 21 564,81 1 524,86 25 089,67 21 519,81 971,96 24 491,77
Taux de satisfaction des
demandes en % 99,79% 63,74% 97,62%
Total
subventions
Jeunes +
Adultes
Matériel
demandé et
location de
salle
Total
ASSOCIATIONS Subventions votées en 2016 demandes des associations 2017 Proposition de la commission 2017
DIVERS
Total
subventions
jeunes +
adultes
Matériel
demandé
et location
de salle
Total
Total
subventions
Jeunes +
Adultes
Matériel
demandé
et location
de salle
Total
Subventions 2017 en baisse de 6,59% par rapport au Budget voté en 201621 sur 26
5 – CONTRAT D’ASSURANCE GROUPE CDG49 POUR LE PERSONNEL
Depuis plusieurs années, la Commune s’associe à la démarche du Centre de Gestion 49 pour souscrire un contrat d’assurance la garantissant contre les risques financiers liés aux arrêts du personnel.
Le contrat en cours se termine le 31 décembre 2017 et le Centre de Gestion lance une nouvelle consultation.
Caractéristiques :
Couverture de l’ensemble des risques statutaires pour les agents titulaires et non titulaires.
Franchise de 30 jours sauf accident du travail et maladie professionnelle Garantie des charges patronales en option.
A l’unanimité, le Conseil municipal :
DECIDE de s’associer à cette consultation.
6 – DEVIS 2017 DU S.I.E.M.L. POUR L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Dans le cadre du programme de rénovation des lampadaires vétustes et énergivores, la Commission CADRE DE VIE a étudié un devis du SIEML permettant le remplacement de 35 mâts, 53 lanternes et 58 lampes.
Le Syndicat prend à sa charge 50% du montant des travaux.
Selon un premier estimatif, le coût pour la Commune serait de 32 990.24 €.
A l’unanimité, le Conseil municipal :
DONNE son accord pour déclencher les achats de matériel.
7 – AdC (Agglomération Du Choletais)
DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT A LA CLETC
(Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges)
Suite à la création de l’Agglomération du Choletais (AdC) et à l’élargissement du périmètre intercommunal au 1er janvier 2017, il convient de désigner un seul représentant au sein de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges.
Auparavant, Saint-Léger avait deux représentants, Jean-Paul OLIVARES et Jean-Pierre JOSELON.
Cette instance est chargée d’évaluer le coût des transferts d’équipements ou de compétences des communes vers l’EPCI.
Désignation par le Conseil : M. Jean-Paul OLIVARES.
8 - PÉRENNISATION D’UN POSTE POUR LA SALLE DE LA PRAIRIE
Depuis le 1er avril 2016, date d’ouverture de la salle de la Prairie, un poste à durée déterminée a été créé pour y assurer les états des lieux, la relation avec les locataires et le ménage.
Il s’agit d’un poste de 18h/semaine.
Les besoins étant désormais bien définis, le Conseil municipal, à l’unanimité :
PÉRENNISE cet emploi par la création d’un poste de titulaire à 18 heures par semaine annualisées.22 sur 26
9 – DÉLÉGATION DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
L’Agglomération du Choletais dispose de la compétence Plan Local d’Urbanisme. Elle est donc de plein droit, compétente depuis le 1er janvier 2017 en matière de Droit de Préemption Urbain (DPU).
L’AdC ne souhaitant exercer ce droit que pour les zones économiques, et en accord avec les communes, elle propose de leur déléguer le DPU relatif aux autres zonages.
A l’unanimité, le Conseil municipal :
CONFIRME sa décision prise le 13 janvier dernier, à savoir l’acception de ce Droit de Préemption Urbain pour les zones d’habitats et mixtes.
10 – PROJET D’AMENAGEMENT DE LA RUE DE LA VENDEE
Depuis plusieurs mois, la Commission Cadre de vie mène une réflexion sur l’aménagement de la rue de la Vendée et propose différents projets :
RUE DE LA VENDEE – ZONE 30
Portion zone 30
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT ET DE LA CIRCULATION PARKING DES SALLES DE SPORT
Cheminement piétonnier Sens de circulation des véhicules
23 sur 26
A l’unanimité, le Conseil municipal :
APPROUVE ces différents aménagements.
11 – ADAP (Agenda D’Accessibilité Programmée)
L’Agenda D’Accessibilité Programmée est obligatoire pour tous les propriétaires d’Etablissement Recevant du Public non encore accessibles.
Il s’agit d’établir un calendrier précis accompagné d’un engagement financier, afin d’être en accord avec la loi. Il devait être déposé au plus tard le 27 septembre 2015.
Comme beaucoup de communes, notre dossier a pris du retard. Il doit être validé par le Préfet.
Le dispositif comportera des points de contrôle réguliers et une validation à son terme. Des sanctions financières pourraient être appliquées en cas de non respect de l’Ad’AP.
Pour la commune, le montant total des travaux de mise en accessibilité est estimé à 151 900 €, étalé sur 5 ans :
2017 : Maison de l’Enfance, salle du Petit Pré, bureau de poste, Pôle culturel/Bibliothèque, Mairie.
2018 : église, école publique, restaurant scolaire/foyer. 2019 : salle de tennis de table, salles de sport.
2020 : foyer du foot, foyer des jeunes, gare du Petit-Anjou, vestiaires du foot, boulodrome.
2021 : presbytère.
A l’unanimité, le Conseil municipal :
- VALIDE ce projet d’Ad’AP et son échéancier
- DONNE délégation à M. le Maire pour le déposer.
RUE DE LA VENDEE – SENS DE CIRCULATION PARKING DE LA BOULANGERIE TRADITION
Rue de la Vendée : sens de circulation sur le parking de la boulangerie Tradition24 sur 26
12 – TRAVAUX SECTEUR CESBRON-LAVAU – 2EME TRANCHE
L’Agglomération du Choletais a programmé la 2ème tranche du renforcement de la canalisation d’assainissement rue Cesbron-Lavau et rue du Lac.
La commune souhaite à cette occasion, réaliser les enrobés des trottoirs de la rue du lac et du nord de la rue Cesbron-Lavau.
Les travaux relevant donc des deux collectivités, il est proposé une convention confiant la maîtrise d’ouvrage à l’Agglomération.
L’enveloppe financière pour la Commune est estimée à 52 175 €.
Les travaux débuteraient en octobre 2017.
A l’unanimité, le Conseil municipal :
APPROUVE le projet de convention et de travaux.25 sur 26
13 – PARTICIPATION FINANCIERE POUR LES ELEVES SCOLARISÉS HORS SAINT-LEGER
La commune est sollicitée pour financer la scolarisation d’un élève en classe ULIS à BEAUPREAU-EN-MAUGES.
Depuis 2012, le Code de l’Education, par son article L4423-5-1, précise que pour un élève scolarisé dans une autre commune dans une école élémentaire publique ou privée sous contrat, la commune de résidence a l’obligation de participer financièrement aux frais de fonctionnement lorsqu’elle ne dispose pas des capacités d’accueil nécessaires.
L’école publique de ST-LEGER ne dispose pas de classe spécialisée type CLIS ou ULIS (inclusion scolaire).
Le Conseil municipal :
- ACCEPTE ce principe de participation.
- DONNE délégation à M. le Maire pour traiter les demandes de participation qui parviendront à la commune afin de respecter cette obligation.
14 – DIVERS
14.1 – Assujettissement des locations des salles à la TVA Modifications des tarifs
Après l’ouverture à la location de la salle de la Prairie en avril 2016, l’ensemble des recettes de locations des salles communales va dépasser, en 2017, le seuil de franchise en base de 32 900 €.
Lors de la réunion du 13 janvier dernier, le Conseil municipal avait décidé d’assujettir à la TVA, les salles de la Prairie, du foyer municipal et du Petit Pré, à partir du 1er janvier 2017, conformément à la réglementation fiscale.
Le Conseil municipal :
ACCEPTE ces nouvelles grilles de tarifs en intégrant la TVA à 20% dans les tarifs 2017, 2018 et 2019.
Les tarifs pour les particuliers et les associations ne sont pas modifiés globalement (les anciens tarifs deviennent les tarifs TTC). Ceux pour les entreprises sont augmentés de 20% car elles récupèrent la TVA.
15 – COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS
15.1 – CADRE DE VIE
Eclairage public : acquisition d’un PAD pour régler les horloges. Elagage des arbres devant l’école publique réalisé cette semaine.
15.2 – VIE ASSOCIATIVE
Réunion la semaine prochaine avec les associations pour la nouvelle version de la fête communale « ST-LEGER EN FETE ».26 sur 26
16 – CALENDRIER
Lundi 20 Conseil de l'Agglomération Du Choletais (ADC) 18h30
FEVRIER
Bureau AdC 18H00
Commission Cadre de Vie 20h30
Commission Intercommunalité 19h45
Commission Vie Sociale 20h00
Samedi 11 Conseil Municipal d'Enfants 10h30 Lundi 13 Commission Finances 18h15 Mardi 14 Commission Vie Associative/Communication 20h30 Lundi 20 Conseil de l'Agglomération Du Choletais (ADC) 18h30 Vendredi 24 Conseil municipal 20h00
MARS
Lundi 6
Mardi 7
Bureau AdC 18H00
Commission Cadre de Vie 20h30
Mardi 4 Commission Intercommunalité 19h45 Lundi 10 Commission Vie Sociale 20h00 Mardi 11 Commission Vie Associative/Communication 20h30 Dimanche 23 1er tour des éléctions présidentielles
Lundi 24 Conseil AdC 19H00
AVRIL
Lundi 3