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Déliberation - 2.3e port CA CAPF 2019
Déliberation - 2.3f budget principal CA CAPF 2019
Déliberation - 2.3b activites sportives loisirs CA CAPF 2019
Acte - 2.3a Rapport d activite CAPF 2019 C
unknown - rapport d activité 2021 CAPF
Conseil Municipal - 2.2 rapport d activité 2022 CAPF
Déliberation - 2.3c assainissement CA CAPF 2019
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Fontainebleau.
Lien du pdf (Déliberation - 2.3c assainissement CA CAPF 2019)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Banque, Économie et finances,
REPUBLIQUE FRANCAISE
COMMUNAUTE D’'AGGLOMERATION DU PAYS DE FONTAINEBLEAU
N° SIRET : 200 072 346 00022
POSTE COMPTABLE DE FONTAINEBLEAU
SERVICE PUBLIC LOCAL
ASSAINISSEMENT
M 49
COMPTE ADMINISTRATIF
ANNEE 2019
(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte etc...)
(2) Préciser s'il s'agit du budget primitif, budget supplémentaire ou d'une décision modlificative.CA du Pays de Fontainebleau —- Compte Administratif 2019 -ASSAINISSEMENT
| SOMMAIRE |
pages
I. Informations générales
P 3 Modalités de vote du budget
IT. Présentation générale du Compte administratif
Al- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
B1- Balance générale du budget - Dépenses
B2- Balance générale du budget - Recettes VDUTU oœosaouk
III Vote du compte administratif
A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
B2- Section d'investissement - Détail des recettes
P. B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles UT =
H
b
:
N
2
N
(O0
Jointes Sans
objet
A- Éléments du bilan X 1.1- Etat de dette Détail des crédits de trésorerie X P.20 1.2 - Etat de dette - Répartition par nature de dette
P.28 1.3 - Etat de dette - Répartition des emprunts par structure de taux
P,29 1.4 - Etat de dette - Typologie de la répartition de l’encours 1.5 - Etat de dette - Détail des opérations de couverture
1.6 — Etat de dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 1.7 — Etat de dette - Emprunts renégociés au cours de l’année N 1.8 - Etat de dette - Autres dettes
P.30 | A2- Méthodes utilisées pour les amortissements X A3.1 - État des provisions et des dépréciations
A3.2- Étalement des provisions
P.31 |A4 1- Équilibre des opérations financières - Dépenses X
P.32 |A4.2 -Equilibre des opérations financières - Recettes X A5.1.1- État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement-Exploitation (1)
A5.1.2- État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement-Investissement (1)
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. rec.serv.assainiss.collectif, non collectif- Exploitation (1)
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. rec.serv.assainiss.collectif, non collectif- Investissement (1)
A6 - Etat des charges transférées
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers
P.34 | A8.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées X
A8.2 -— Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties
A8.3 - Opérations liées aux cessions
A9.1 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées
A9.2 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties
A10 - Etats des travaux en régie
B- Engagement hors bilan
1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie
1.2 - Calcul du ratio d'entettement relatif aux garanties d'emprunt 1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget
1.4 - Etat des contrats de crédit-bail
1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé
1.6 - Etat des autres engagements donnés
1.7 - Etat des engagements reçus
B2.1 - État des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
C- Autres éléments d'informations
C1- État du personnel
1.1 —- Etat du personnel
1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financiers (2) C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
P.35 | C4 - Présentation agrégé du budget principal et des budgets annexes X P.37 |D-- Arrêté et signatures X (1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art.L.2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art.R.5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative. (2) Cet état ne peut-être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forma de régie simple sans budget annexe (art.L.2221-11 du CGCT). (3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art.L.2313-1 du CGCT).
(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3500 habitants et plus (art.L.2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L ;,5211636 du CGCT, art..L.5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics. (5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l’article L.2311-7 du CGCT.
IV. Annexes
XX
IX
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XX
*<
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IX
XX
IX IX IX IE
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IX
12CA DU PAYS DE FONTAINEBLEAU - BUDGET ASSAINISSEMENT - Exercice : 2019
| - INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET
| - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1). - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1). - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état IN-B-3 (2)
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
Il - En l'absence de mention au paragraphe | ci - dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense “opération d'équipement”.
I - Les provisions sont (2) :
- Semi - budgétaires (pas d'inscription en rogyeéée la section d'investissement)
(1) À compléter par "du chapitre" ou “de l'article".
(2) Rayer la mention inutile
ESCADUPAYS DE FONTAINEBLEAU-BUDGET ASSAINISSEMENT -Exercice : 2019
IL- PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
VUE D'ENSEMBLE Ai
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS Section d'exploitation a 3572728.90 |9 5195 598.51 1622 869.61 DE L'EXERCICE
{mandats ettitres) Section d'investissement b 2235527.74 |h 6 440 565.89 4205 038.15
+ +
Report en section C 4134 676.94
REPORTS d'exploitation (002) (sidéficit) (siexcédent) DE L'EXERCICE
N-1 Report en section d 2780 994.70 ||
d'investissement (001) (sidéficit) (siexcédent)
DEPENSES RECETTES SOLDE D'EXECUTION
TOTAL 8 589 251.34 15770 841.34 7181 590.00 (réalisations + reports) =a+b+ctd =g+htit}
Section d'exploitation e 38 700.00 |k
RESTES À REALISER
CNE Section d'investissement f 956 254.67 || 113 659.00 +
TOTAL des restes à réaliser 994 954.67 113 659.00
à reporter en N+1 =etf =K#
DEPENSES RECETTES SOLDE D'EXECUTION
Section d'exploitation 3611 428.90 9 330 275.45 5718 846.55 =atcte =g#+k
RESULTAT Section d'investissement 5972777.11 6 554 224.89 581 447.78 CUMULE =b+d+f =h+j+|
TOTAL CUMULE 9 584 206.01 15 884 500.34 6 300 294.33 =atb+ctd+etf =gth#iti#k#
DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap/Art. Libellé Dépenses engagées | Titres restant non mandatées à émettre
SECTION DE FONCTIONNEMENT 38 700.00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 38 700.00
SECTION D'INVESTISSEMENT 956 254.67 113 659.00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 113 659.00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 8975.00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 650.00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 946 629.67CADUPAYS DE FONTAINEBLEAU-BUDGET ASSAÏNISSEMENT «Exercice :2019
IL. PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES A2
DEPENSES D'EXPLOITATION
Chap. Libellé Créditsouverts | Mandats émis Charges Restes à Crédits (BP+DM+RAR N-1) rattachées réaliser annulés
011 | CHARGES ACARACTERE GENERAL 986 000.00 608 173.53 42 597.35 38 700.00 296 529.12 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 200 000.00 200 000.00 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS 84 000.00 8779.73 75 000.00 220.27 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 67 000.00 43 492.71 11571.50 11 935.79
Total des dépenses de gestion courante 1337 000.00 860 445.97 129 168.85 38 700.00 308 685.18
66 CHARGES FINANCIERES 259 000.00 160 177.72 87 355.42 11 466.86 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 927 900.49 919 887.60 8012.89 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS
Total des dépenses réelles d'exploitation 2 523 900.49 1 940 511.29 216 524.27 38 700.00 328 164.93
023 | MREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 47911769 |... Nr 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 2331 500.00 1415 693.34 915 806.66
Total des dépenses d'ordre d'exploitation 7122 676.94 1415 693.34 5 706 983.60
TOTAL 9 646 577.43 3 356 204.63 216 524.27 38 700.00 6035 148.53
Pourinformation
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1
RECETTES D'EXPLOITATION
Chap. Libellé Créditsouverts | Titres émis Produits Restes à Crédits (BP+DM+RARN-1) rattachés réaliser annulés
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES MARCHANDISES 4173 900.49 4099 145.72 60 801.81 13952.96 74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 325 000.00 282 720.29 42279.71 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 41 000.00 47 478.67 -6 478.67
Total des recettes de gestion courante 4539 900.49 4429 344.68 60 801.81 49 754.00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 56 000.00 160 604.77 -104 604.77
Total des recettes réelles d'exploitation 4595 900.49 4589 949.45 60 801.81 -54 850.77
042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 916 000.00 544 847.25 371 152.75
Total des recettes d'ordre d'exploitation 976 000.00 544 847.25 371 152,75
TOTAL 5511 900.49 5134 796.70 60 801.81 316 301.98
Pourinformation
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 4134676.94CADUPAYS DE FONTAINEBLEAU-BUDGET ASSAINISSEMENT «Exercice :2019
Il. PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Créditsouverts | Mandats émis Restes à Crédits (BP+DM+RAR N-1) réaliser annulés
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 315 910.00 4432.50 8975.00 302 502.50 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 23 593.00 1850.00 650.00 4793.00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 9092 731.90 625 324.91 946 629.67 7 520 777.32 Total des opérations d'équipement
Total des dépenses d'équipement 9 432 234.90 647 907.41 956 254.67 7 828 072.82
106 | Réserves 81 000.00 80 648.48 351.52
16 | EMPRUNTSET DETTES ASSIMILES 992 500.00 |... 962 124.60 |... |. 30 375.40 | 020 | DEPENSES IMPREVUES ER
Total des dépenses financières 1073 500.00 1042 773.08 30 726.92
4581 | Totaldes opérations pour compte de tiers
Total des dépenses réelles d'investissement 10 505 734.90 1 690 680.49 956 254.67 7 858 799.74
040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 916 000.00 544 847.25 371 152,75
Total des dépenses d'ordre d'investissement 976 000.00 544 847.25 371 152.75
TOTAL 11421 734.90 2235 527.74 956 254.67 8229 952.49
Pourinformation
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 2 765 838.20
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Créditsouverts | Titres émis Restes à Crédits (BP+DM+RARN-1) réaliser annulés
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 188 309.00 268 623.00 113 659.00 -193 973.00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES {hors 165) 3151 500.00 917 115.00 2 234 385.00
Total des recettes d'équipement 3 339 809.00 1185 738.00 113659.00 2040 412.00
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 674.24 -674.24 1406 | Réserves 3725087.16 3838 460.31 -113373.15
Total des recettes financières 3 725087.16 3839 134.55 -114047.39
4582 | Totaldes opérations pour compte de tiers
Total des recettes réelles d'investissement 7064 896.16 5024 872.55 113 659.00 1 926 364.61
021 | Virementde la section d'exploitation 4791 476.94 À À À. 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 2331 500.00 1415693.34 | 915 806.66
Tofal des recettes d'ordre d'investissement 7 122676.94 1415 693.34 5706 983.60
TOTAL 14187 573.10 6440 565.89 113659.00 1633 348.21
Pour information
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1
6CA DU PAYS DEFONTAINEBLEAU - BUDGET ASSAINISSEMENT -Exercice : 2019
IL- PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1- Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
EXPLOITATION Opérations Opérations TOTAL Réelles d'ordre
011 CHARGES À CARACTERE GENERAL 650 770.88 650 770.88 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 200 000.00 200 000.00 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 83 779.73 83 779.73 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 55 064.21 55 064.21 66 CHARGES FINANCIERES 247 533.14 247 533.14 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 919 887.60 919 887.60 68 Dotations aux amort., aux dépréciations et prov. 1415 693.34 1415 693.34
Dépenses d'exploitation - Total 2157 035.56 1415 693.34 3 572 728.90
+
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 3 572 728.90
INVESTISSEMENT Opérations Opérations TOTAL Réelles d'ordre
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 80 648.48 80 648.48 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 544 847.25 544 847.25 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 962 124.60 962 124.60 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) 4 432.50 4 432.50 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) 18 150.00 18 150.00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) 625 324.91 625 324.91
Dépenses d'investissement - Total 1610 032.01 625 495.73 2 235 527.74
+
D 001 Solide d'exécution négatif reporté de N-1 2 780 994.70
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 5016 522.44CA DU PAYSDE FONTAINEBLEAU - BUDGET ASSAINISSEMENT - Exercice : 2019
I - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2- Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
EXPLOITATION Opérations Opérations TOTAL Réelles d'ordre
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES MARCHANDISES 4159 947.53 | 4159 947.53 74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 282 720.29 282 720.29 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 47 478.67 À hi 47 478.67 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 160 604.77 544 847.25 705 452.02
Recettes d'exploitation -Total 4650 751.26 544 847.25 5 195 598.51
Ca
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 4134 676.94
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 9 330 275.45
INVESTISSEMENT Opérations Opérations TOTAL Réelles d'ordre
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 674.24 674.24 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 268 623.00 268 623.00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES À 917 115.00 917 115.00 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS # 1 4165 693.34 1 415 693.34
Recettes d'investissement - Total 1 186 412.24 1415 693.34 2602 105.58
+
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1
+
Affectation aux comptes 106 3 838 460.31
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 6 440 565.89CADUPAYS DEFONTAINEBLEAU-BUDGET ASSAINISSEMENT -Exercice :2019
SECTION D'EXPLOITATION
IIL- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF l
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES A
ChapJArt. Libellé Crédits ouverts (Mandats émis |Charges Restes à Crédits (BP+DM+RARN-) rattachées réaliser annulés
011 CHARGES À CARACTERE GENERAL 986 000.00 608 173.53 42 597.35 38 700.00 296 529.12
-60- ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS 436 000.00 352 284.35 30 000.00 53715.65 604 ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES
ACHATS NON STOCKES DE MATIÈRES & FOURNITURES
6061 FOURNITURES NON STOCKABLES 436 000.00 352 264,35 30 000.00 53 735.65 6066 CARBURANTS 20.00 -20.00 6068 AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES
-61- SERVICES EXTERIEURS 308 437.00 183 471.08 7254.56 117711.36 611 SOUS-TRAITANCE GENERALE
61523 RESEAUX 271 937.00 157 635.73 7254.56 107 046.71 6156 MAINTENANCE 20 000.00 9 382.58 10617.42
PRIMES D'ASSURANCES
6161 PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES 16 500.00 16 452.77 47.23
-62- AUTRES SERVICES EXTERIEURS 185 063.00 36 888.24 5342.79 38 700.00 104131,97 6226 HONORAIRES 131 938.00 34 245.27 5342.79 38 700.00 53 649,94 6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 11 500.00 11 500.00 6228 DIVERS 1000.00 1000.00 6231 ANNONCES ET INSERTIONS 10 000.00 2010.00 7990.00 6237 PUBLICATIONS 10 000.00 10 000.00 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 100.00 61.91 38.09 627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 525.00 525.00 6287 REMBOURSEMENTS DE FRAIS 20 000.00 20 000.00 6288 AUTRES 46.06 46.06
-63- IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 56 500.00 35 529.86 20 970.14
IMPOTS DIRECTS {SAUF SUR BENEFICES)
63512 TAXES FONCIERES 2000.00 746.00 1254.00
6356 REDEVANCES POUR OCCUPATION DOMPUBLIC NATIONAL 54 500.00 34 505.05 19 994.95 6358 AUTRES DROITS 278.8 -278.81
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 200 000.00 200 000.00
-62- AUTRES SERVICES EXTERIEURS 200 000.00 200 000.00 6215 PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITÉ DE RATTACH. 200 000.00 200 000.00
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 84000.00 8779.73 75 000.00 220.27
-10- VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES 84000.00 8779.73 75 000.00 220.27
PRESTATIONS DE SERVICES
706129 REVERS.AGENCE EAU REDEV.PR MODERNISATION RESEAUXC 84 000.00 8779.73 75 000.00 220.27
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 67 000.00 43492.71 11 571.50 11 935.79
-65- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 67 000.00 43 492.71 11 571.50 11 935.79 6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 40 000.00 8751.46 1248.54 658 CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE 57 000.00 34 741.25 11 571.50 10 687.25
TOTALDES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES 1337 000.00 860 445.97 129 168.85 38 700.00 308 685.18 (a)=011+012+014+65
LeCADUPAYS DEFONTAINEBLEAU-BUDGET ASSAINISSEMENT Exercice :2019
IIL- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DÉPENSES A1
Chap./Art. Libellé Crédits ouverts Mandats émis Charges Restes à Crédits (BP+DM+RARN-1) rattachées réaliser annulés
66 CHARGES FINANCIERES 259 000.00 160 177.72 87 355.42 11 466.86
-66- CHARGES FINANCIERES 259 000.00 160 177.72 87 356.42 11 466.86
CHARGES D'INTERETS
66111 INTERETS REGLES A L'ECHEANCE 266 000.00 252 206.58 13 793.42 66112 INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE -7 000.00 -92 028.86 87 355.42 -2 326.56
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 927 900.49 919 887.60 8012.89
-67- CHARGES EXCEPTIONNELLES 927 900.49 919 887.60 8012.89
CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION
6712 PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 912 900.49 894 190.19 18 710.30 678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 15 000.00 25 697.41 -10 697.41
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS
-68- DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
6815 DOTATIONS AUX PROVISIONS RISQUES ET CHARGES EXPL
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r}={a)+66+67+68+69+022 2 523 900.49 1940 511.29 216 524.27 38 700.00 328 164.93CADUPAYSDE FONTAINEBLEAU-BUDGET ASSAINISSEMENT «Exercice : 2019
IIL- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
Détail du calcul des ICNE au compte 66112
Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N -ICNE N-1
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES A1
Chap./Art. Libellé Créditsouverts |Mandatsémis |Charges Restes à Crédits (BP+DM+RARN-1) rattachées réaliser annulés
023 VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT 4791 176.94 4791 176.94
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 2331 500.00 1415 693.34 915 806.66
-68- DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 2331 500.00 1415 693.34 915 806.66 6811 DOTATIONS AUX AMORT.IMMOB. INCORP. ET CORP. 2331 500.00 1415 693.34 915 806.66
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 7122 676.94 1415 693.34 5 706 983.60
TOTAL DES DÉPENSES D'ORDRE 7 122 676,94 1415 693.34 5 706 983.60
TOTALDES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 9646 577.43 3356 204.63 216 524.27 38 700.00 6035 148.53
Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1CADUPAYS DE FONTAINEBLEAU-BUDGET ASSAINISSEMENT -Exercice : 2019
IIL- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES A2
Chap./Art. Libellé Créditsouverts |Titresémis Produits Restes à Crédits (BP+DM+RAR N-1) rattachés réaliser annulés
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES MARCHANDISES 4173 900.49 4099 145.72 60 801.81 13952.96
-70- VENTES PRODUITS FABRIQUES -PRESTATIONS SERVICES 4173 900.49 4099 145.72 60 801.81 13 952.96 704 TRAVAUX 218 000.00 334 600.00 -116 600.00
PRESTATIONS DE SERVICES
70611 REDEVANCED'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 3 955 900.49 3764 500.82 60 801.81 130 597.86 7062 REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 44.90 44.90
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 325 000.00 282 720.29 42279.71
-74- SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 325 000.00 282 720.29 42279.71 74 PRIMES D'EPURATION 325 000.00 210 592.29 114407.71 748 AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 72 128.00 -72 128.00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 41 000.00 47 478.67 -6 478.67
-75- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 41 000.00 47 478.67 -6 478.67 752 REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES ACT. PROF.
754 REDEVANCES POUR DEFAUT DE BRANCHEMENT EGOUT
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 41 000.00 47 478.67 -6478.67
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES 4539 900.49 4429 344.68 60 801.81 49754.00 (a}=70+73+74+75+013
T1 PRODUITS EXCEPTIONNELS 56 000.00 160 604.77 -104 604.77
-71- PRODUITS EXCEPTIONNELS 56 000.00 160 604.77 -104604.77
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION
7714 RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES NON-VALEUR 556.15 -556.15 7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/ OPE DE GESTION 4460.00 -4 460.00
71 MANDATS ANNULES SUREXERCICES ANTERIEURS 10 000.00 10 000.00 778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 46 000.00 155 588.62 -109 588.62
TOTAL DES RECETTES REELLES (r}={a)}+76+77+78 4595 900.49 4589 949.45 60 801.81 -54 850.77
fondeCADUPAYS DE FONTAINEBLEAU-BUDGET ASSAINISSEMENT -Exercice : 2019
IIL- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N-ICNE N-1
eo
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES A2
Chap/Art. Libellé Créditsouverts |Titresémis Produits Restes à Crédits (BP+DM+RARN-1) rattachés réaliser annulés
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 916 000.00 544 847.25 371 152.75
-77- PRODUITS EXCEPTIONNELS 916 000.00 544 847.25 371 152.75 17 QUOTE-PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESUL.EXERC. 916 000.00 544 847.25 37115275
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 916 000.00 544 847.25 37115275
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 5511 900.49 5134796.70 60 801.81 316 301.98
Pourinformation : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 4134676.94CADUPAYS DE FONTAINEBLEAU-BUDGET ASSAINISSEMENT -Exercice :2019
SECTION D'INVESTISSEMENT
Il. VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
Chap.lArt. Libellé Crédits Ouverts |Mandats émis Restes à Crédits (BP+DM+RARN-1) réaliser annulés
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 315 910.00 4432.50 8975.00 302 502.50
-20- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 315910.00 4432.50 8975.00 302 502.50 2031 FRAIS D'ETUDES 310 000.00 8975.00 301 025.00 2088 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 5910.00 4432.50 1477.50
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 23 593.00 18150.00 650.00 4793.00
-21- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 23 593.00 18150.00 650.00 4793.00 2125 TERRAINS BATIS
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
21532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 8 593.00 7477.00 650.00 466.00
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
2182 MATERIEL DE TRANSPORT 15 000.00 10 673.00 4327.00 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 9092 731.90 625 324.91 946 629.67 7520 777.32
-23- IMMOBILISATIONS EN COURS 9 092 731.90 625 324,91 946 629.67 7 520 777.32
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS
2315 INSTALLATIONS TECHNIQUES MAT ET OUTIL INDUSTRIELS 9092 731.90 625 324.91 946 629,67 7520 777.32
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 9432 234.90 647 907.41 956 254.67 1 828 072.82
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 81 000.00 80 648.48 351.52
-10- DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 81 000.00 80 648.48 351.52
RESERVES | 1068 AUTRES RESERVES 81 000.00 80 648.48 | 351,52
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 992 500.00 962 124.60 30 375.40
-16- EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 992 500.00 962 124.60 30 375.40 1641 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 992 500.00 805 008.93 187 491.07 1678 AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC. 123 029.95 -123 029.95
AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
1681 AUTRES EMPRUNTS 34 085.72 -34085.72
020 DEPENSES IMPREVUES
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES 992 500.00 962 124.60 30 375.40
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DETIERS
FE “6CADUPAYS DE FONTAINEBLEAU-BUDGET ASSAINISSEMENT «Exercice :2019
IIL- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
Chap.lArt. Libellé Crédits Ouverts |Mandats émis Restes à Crédits (BP+DM+RARN-1) réaliser annulés
TOTAL DES DEPENSES REELLES 10424734.90 1610 032.01 956 254.67 7 858 448.22
leCADUPAYSDE FONTAINEBLEAU-BUDGET ASSAINISSEMENT Exercice : 2019
IIL- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
48
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
Chap./Art. Libellé Crédits Ouverts |Mandats émis Restes à Crédits (BP+DM+RARN-1) réaliser annulés
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 916 000.00 544 847.25 371 152.75
Reprises sur autofinancement antérieur 9716 000.00 544 847.25 371152,75
-13- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 916 000.00 544 847.25 371 152.75 139111 AGENCE DE L'EAU 616 109.00 244 957.12 371 151.88 139118 AUTRES 99 671.00 99 670.78 0.22 13972 REGIONS 124 216.00 124 215.37 0.63 13913 DEPARTEMENTS 76 004.00 76 003.98 0.02
Charges transférées
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 997 000.00 625495.73 371 504,27
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 11421734.90 2235 527.74 956 254.67 8229 952.49
Pourinformation : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 2 765 838.20CADUPAYS DE FONTAINEBLEAU-BUDGET ASSAINISSEMENT «Exercice : 2019
IIL- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
Chap./Art. Libellé Crédits Ouverts |Titres émis Restes à Crédits (BP+DM+RARN-1) réaliser annulés
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 188 309.00 268 623.00 113 659.00 -193 973.00
-13- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 188 309.00 268 623.00 113 659.00 -193 973.00
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
13111 AGENCE DE L'EAU 188 309.00 268 623.00 113659.00 -193 973.00
1313 SUBV. EQUIPEMENT DEPARTEMENT
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 3151 500.00 917 115.00 2234 385.00
-16- EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 3151 500.00 917 115.00 2234 385.00 1641 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 3151 500.00 800 000.00 2351 500.00 1678 AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC. 117115.00 -117115.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT 3 339 809.00 1185738.00 113 659.00 2040 412.00
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 3725 087,16 3839 134.55 -114 047.39
-10- DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 3725087.16 3839 134.55 -114047.39
DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT
10222 FCTVA 674.24 -674.24
RESERVES
1068 AUTRES RESERVES 3725087.16 3838 460.31 -113373.15
-10- DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES
RESERVES
1068 AUTRES RESERVES
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES 3725 087.16 3839 134.55 -114047.39
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
TOTALDES RECETTES REELLES 7064 896.16 5024 872.55 113 659.00 1926 364.61
ms.CADUPAYS DE FONTAINEBLEAU-BUDGET ASSAINISSEMENT -Exercice :2019
Ill. VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
Chap./Art. Libellé Crédits Ouverts |Titres émis Restes à Crédits (BP+DM+RARN-1) réaliser annulés
021 Virement de la section d'exploitation 4791 176.94
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTENTRE SECTION 2331 500.00 1415 693,34 915 806.66
-28- AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 2331 500.00 1415 693.34 915 806.66
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
28031 FRAIS D'ETUDE 33 031.00 33031.00
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
28125 TERRAINS BATIS 251.00 251.00 28128 AUTRES TERRAINS 865.00 865.00 281311 BATIMENTS D'EXPLOITATION 918713.00 2 908.00 915 805.00 281351 BATIMENTS D'EXPLOITATION 682.00 681.51 0.49 281532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 864 319.00 864 318.82 0.18 281562 SERVICE D'ASSAINISSEMENT 444 982.00 444 982.00 2817532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 3 304.00 3303.91 0.09 2817562 SERVICE D'ASSAINISSEMENT 62 936.00 62 935.18 0.82
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
28182 MATERIEL DE TRANSPORT 1932.00 1932.00 28183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 485.00 484.92 0.08
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 7122 676.94 1415 693.34 5706 983.60
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 7 122 676.94 1415 693.34 5706 983.60
TOTALDES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 14187 573.10 6 440 565.89 113659.00 71633 348.21
Pourinformation : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1‘
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VACA du pays de Fontainebleau - Compte Administratif 2019 - ASSAINISSEMENT
IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE A1.4 LA REPARTITION DE L'ENCOURS
A1.4 - RÉPARTITION DE L'ENCOURS
(1) (2) () (4) (5) (6)
Indices Inflation ner
Indices zone française ou Ecarts d'indices | écarts d'indices | Ecarts d'indices Structures Indices sous-jacents zone euro ou Autres indices
euros zone euro dont l'un est un | hors zone euro écart entre ces ,
indice hors zone indices
euro
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Nombre de produits 70 Echange de taux fixe contre taux variable ou
inversement. Echange de taux structuré % de l'encours 99,35%
contre taux variable ou taux fixe (sens
unique). Taux variable simple plafonné (cap) Montant en euros 9 882 702,69 ou encadré (tunnel)
Nombre de produits 1
ü, 1 ©,
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier 7e de l'encours 0,65%
MontBnt en euros 64 859,04
{C) Option d'échange (swaption)
Nombre de produits
% de l'encours
Montant en euros
(0) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur
jusqu'à 5 capé
Nombre de produits
% de l'encours
Montant en euros
(E) Muitiplicateur jusqu'à 5
Nombre de produits
% de l'encours
Montant en euros
(F) Autres types de structures
Nombre de produits
% de l'encours
Montant en euros
(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2019 après opérations de couverture éventuelles.CA du Pays de Fontainebleau - Compte Administratif 2019 -Assainissement
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS A2
A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES
PROCEDURE CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL Délibération du
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de
valeur s'amortissent sur
un an (article R.2321-1 du CGCT) :
765 €
AMORTISSEMENTS
Biens ou catégories de biens amortis : Durée :
Logiciels : 2 ans
Frais d'études, de recherche et de développement : 5 ans
Matériels informatiques : 3 ans
Mobilier : 4 ans
Matériel de bureau électrique et électronique : 5 ans
Véhicules légers : 5 ans
Camions et véhicules industriels : 7 ans
Matériel et outillage technique : 7 ans
Réseaux d'assainissement : 40 ans
Station d'épuration : 40 ans
Ouvrage de génie civil pour le captage, le transport,
le traitement de l'eau potable : 40 ans
Canalisation d'adduction d'eau : 40 ans
Installation de traitement de l’eau potable (pompes,
appareils électromécaniques, installations de chauffage,
installations
de ventilation) : 15 ans
Agencement et aménagement de bâtiments, installations
électriques et téléphoniques : 20 ans
24/11/04
Ce | Le)CADUPAYS DE FONTAINEBLEAU-BUDGET ASSAINISSEMENT «Exercice :2019
IV- ANNEXES IN
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES A4.1
DEPENSES À COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. Libellé Crédits de Réalisations l'exercice
DEPENSES TOTALES À COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A +B 1989 500.00 1587 620.33
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 992 500.00 962 124.60
1631 Emprunts obligataires
1641 Empruntis en euros 992 500.00 805 008.93 1643 Emprunts en devises
16441 Opérations afférentes à l'emprunt
1678 Autres emprunts et dettes 123 029.95 1681 Autres emprunts 34 085.72 1682 Bonsà moyen terme négociables
1687 Autres dettes
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 997 000.00 62549573
10 Reprise de dotations, fonds divers er réserves 81 000.00 80 648,48 1068 AUTRES RESERVES 81 000.00 80 648.48
10 Reversement de dotations, fonds divers er réserves
1068 AUTRES RESERVES
139 Subvention d'investissement transférée au compte de résultat 916 000.00 544 847.25
020 Dépenses imprévues
Op. de l'exercice Restes à réaliser en Solde d'exécution TOTAL | dépenses au 31/12 D001 de l'exercice Il
précédent {N-1}
Dépenses à
couvrir par 1 587 620.33 956 254.67 2 780 994.70 5 324 869.70 des ressources
propresCADUPAYS DEFONTAINEBLEAU-BUDGET ASSAINISSEMENT -Exercice : 2019
IV- ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES A42
RESSOURCES PROPRES
Art. Libellé Crédits de Réalisations l'exercice
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a +b 1122676.94 1416 367.58
Ressources propres externes de l'année (a) 674.24
10222 FCTVA 674.24 10228 Autres fonds
26 Participations et créances rattachées à des participations
27 Autres immobilisations financières
Ressources propres internes de l'année (b) 7122676.94 1415693.34
15 Provisions pour risques et charges
169 Primes de remboursement des obligations
26 Participations et créances rattachées à des participations
27 Autres immobilisations financières
28 Amortissement des immobilisations 2 331 500.00 1415 693.34 28031 FRAIS D'ÉTUDE 33031.00 33 031.00 28125 TERRAINS BATIS 251.00 251.00 28128 AUTRES TERRAINS 865.00 865.00 281311 BATIMENTS D'EXPLOITATION 918 713.00 2 908.00 281351 BATIMENTS D'EXPLOITATION 682.00 681.51 281532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 864 319.00 864 318.82 281562 SERVICE D'ASSAINISSEMENT 444 982.00 444 982.00 28157 AGENCEMENTS AMENAG MAT. ET OUTIL INDUSTRIELS
281738 AUTRES CONSTRUCTIONS
2817532 | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 3 304.00 3303.91 2817562 | SERVICE D'ASSAINISSEMENT 62 936.00 62 935.18 28182 MATERIEL DE TRANSPORT 1 932.00 1 932.00 28183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 485.00 484.92
29 Provisions pour dépréciation des immobilisations
39 Provisions pour dépréciation des stocks etencours
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices
021 Virement de la section de fonctionnement 4791 176.94
Opérations de Restes àréaliseren Solde d'exécution Affectation TOTAL l'exercice recettes au 31/12 R001 de l'exercice R106 de l'exercice V IN précédent précédent
Totalressources
propres 1416 367.58 113659.00 3838 460.31 5 368 486.89 disponiblesCADUPAYS DEFONTAINEBLEAU-BUDGET ASSAINISSEMENT «Exercice : 2019
IV- ANNEXES IN
EQUILIBREDES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES A4.2
DETAIL DES RECETTES
Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres Il 5 324 869.70
Ressources propres disponibles NV 5 368 486.89
Solde (IV -11) V 43617.19CA du Pays de Fontainebleau -Compte Administratif 2019 —- ASSAINISSEMENT
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES A8.1
L (article R.2313-3 du CGCT)
ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS
Date Valeur Cumul Durée
Numéro et désignation du bien d'acquisition | d'acquisition des de l (coût amortisse| amort
historique)
Acquisitions à titre onéreux
A17003 - MO/SDA DU PAYS DE SEINE 18/02/2019 7 477.00 A19003 - AMO/SDA DU PAYS DE SEINE 26/02/2019 4 432.50
A19005 - PEUGEOT 208 - 5P NOIR 20/06/2019 10 673.00 5
ESF-STEP - TRAVAUX INTEGRATION 1994 01/01/2094 10 667.47
MATERIELOO1 - MAT ET OUT ACQUIS AVANT 2001 01/01/1995 171 646.66 15
RES.DIV-CCPS - RESEAUX DIVERS 01/01/1994 5 536 447.04
RESEAUHEROO1 - RESEAU HERICY AMORTI 01/01/2060 496 100.79 10
| RESEAUSAMOO1 - RESEAU SAMOREAU AMORTI 01/01/1960 441 086.71 40
| RESEAUVULO01 - RESEAU VULAINES AMORTI 01/01/1960 421 082.44 40
TOTAL 7 099 613.61
Divers
A15003 - LUTTE CONTRE INONDAT® CHATEAU 08/02/2019 17 850.00 40 A16005 - STEPBM 08/02/2019 68 716.30 40 | A18002 - STEP ARBONNE 11/02/2019 2 139.28 7
| A18004 - ANALYSE RISQUES STEP. 11/02/2019 34 332.43 5 A18009 - ACTUALISATS SDA CCESF 11/02/2019 1 129.00 5 ABM1301 - ETUDES+TRAVX DESSABLEUR FERME ST LEGER 08/02/2019 112 078.50 2 801.00 40
TOTAL 236 245.51 | 2 801.00
TOTAL GENERAL 7 335 859.12| 2 801.00
5 4CADUPAYS DEFONTAINEBLEAU-BUDGET ASSAINISSEMENT -Exercice : 2019
IV- ANNEXE IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC C4
ET DES BUDGETS ANNEXES
1-Budget principal : BUDGET PRINCIPAL
SECTION Crédits Ouverts Réalisations Restes à Total réaliser
INVESTISSEMENT 600 181.13 444 097.64 -156 083.49
DEPENSES 12 339 998.64 7 201 959.72 1605 166.48 8 807 126.20 RECETTES 12 339 998.64 6601 778.59 2 049 264.12 8651 042,71
EXPLOITATION 3373165.77 -81 069.36 3 292 096.41
DEPENSES 38 765 253.09 34 429 706.12 81 069.36 34 510 775.48 RECETTES 38 765 253.09 37 802 871.89 37 802 871.89
2-Budget annexe : BUDGET ASSAINISSEMENT
SECTION Crédits Ouverts Réalisations Restes à Total réaliser
INVESTISSEMENT 4205038.15 -842 595.67 3 362 442,48
DEPENSES 14187 573.10 2235 527.74 956 254.67 3191 782.41 RECETTES 14187 573.10 6 440 565.89 113 659.00 6554 224.89
EXPLOITATION 1622 869.61 -38 700.00 1 584 169.61
DÉPENSES 0646 577.43 3572 728.90 38 700.00 3611 428.90 RECETTES 0646 577.43 5195 598.51 5195 598.51
2- Budget annexe : BUDGET EAU
SECTION Crédits Ouverts Réalisations Restes à Total réaliser
INVESTISSEMENT 1706 253.28 1010 552.17 695 701.11
DÉPENSES 4334 209.66 1281 350.80 1015972.17 2 297 322.97 RECETTES 4334 209.66 2 987 604.08 5420.00 2 993 024.08
EXPLOITATION 1 346 848.16 9 200.00 1337 648.16
DEPENSES 2 872 284.69 1017 953.02 9200.00 1027 153.02 RECETTES 2 872 284.69 2 364 801.18 2 364 801.18
2 - Budget annexe : BUDGET GRAND PARQUET
SECTION Crédits Ouverts Réalisations Restes à Total
réaliser
INVESTISSEMENT 25 917.17 -18 107.08 7810.09
DEPENSES 1134 893.30 697 866.83 18107.08 715973.91 RECETTES 1134 893.30 723 784.00 723 784.00
EXPLOITATION 467 043.01 467 043.01
DEPENSES 1752 000.00 1276 301.50 1 276 301.50 RECETTES 1752 000.00 1743 344.51 1743 344.51
39CADUPAYS DE FONTAINEBLEAU-BUDGET ASSAINISSEMENT «Exercice :2019
IV- ANNEXE IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC Tota
ET DES BUDGETS ANNEXES
2- Budget annexe : ACTIVITES SPORTIVES ET LOISIRS
SECTION Crédits Ouverts Réalisations Restes à Total
réaliser
INVESTISSEMENT 1601.00 -635,79 965.21
DEPENSES 40 434.77 635.79 635.79 RECETTES 40 434.77 1601.00 1601.00
EXPLOITATION 13316.23 13316.23
DEPENSES 195 333.77 54228.42 54 228.42 RECETTES 195333.77 67 544.65 67 544.65
2- Budget annexe : PORT DE PLAISANCE
SECTION Crédits Ouverts Réalisations Restes à Total réaliser
INVESTISSEMENT -33 320.51 -24936.00 -58 256,51
DEPENSES 89 077.58 34 940.51 24936.00 59 876.51 RECETTES 89077.58 1620.00 1620.00
EXPLOITATION 35 048.51 35 048.51
DEPENSES 133288.71 47511.54 47511.54 RECETTES 133288.71 82 560.05 82 560.05
2-Budget annexe : TELECENTRE
SECTION Crédits Ouverts Réalisations Restes à Total réaliser
INVESTISSEMENT 312 404,92 9 835.00 302 569.92
DEPENSES 749 283.66 137514.34 9 835.00 147 349.34 RECETTES 749 283.66 449 919.26 449919.26
EXPLOITATION 237 352.53 237 352.53
DEPENSES 481 336.40 142 192.21 142 192.21 RECETTES 481 336.40 370 544.74 379 544.74
3- PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES
SECTION Crédits Ouverts Réalisations Restes à Total
réaliser
INVESTISSEMENT 5617 712.88 -1 462 564.07 4155 148.81
DEPENSES 32 875470.71 11589 159.94 3630 907.19 15220 067.13 RECETTES 32 875 470.71 17 206 872.82 2168 343.12 19375215.94
EXPLOITATION 7095 643.82 -128 969,36 6 966 674.46
DEPENSES 53846 074.09 40 540 621.71 128 969.36 40 669 591.07 RECETTES 53 846 074.09 47 636 265.53 47 636 265.53
TOTAL GENERAL DES DEPENSES 86 721 544,80 52 129 781.65 3759 876.55 55 889 658.20
TOTAL GENERAL DES RECETTES 86721 544.80 6484313835 2168 343.12 67011481.47