Offres
API
Connexion
Documents similaires
Déliberation - 10112009 41 annexe1
Déliberation - 22122009 55 annexe2
Déliberation - 30032010 01 annexe2
Déliberation - 19052009 14 annexe2
Déliberation - 24052011 25 Annexe2
Déliberation - 02062016 41
Déliberation - 070715 41
Déliberation - 28092010 41
Déliberation - 24092013 41
Déliberation - DELIB 27 05 2019 41 TARIFICATION MUNICIPALE ACTUAL
Déliberation - 10112009 41 annexe2
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Roncq.
Lien du pdf (Déliberation - 10112009 41 annexe2)
Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Handicap et inclusivité,
BUDGET 2010
ORIENTATIONS GENERALES EN FONCTIONNEMENT
2009 budget
2010
Orientations
en k
€
en k
€
Les Recettes réelles
15 520
15 378
Evolution n / n-1
4,0%
-0,9%
Recettes de gestion courante
15 512
15 168
Les Produits des services et du domaine
716
695
Prestations de services
693
675
Domaine
23
20
Les Impôts et taxes
10 128
10 285
Impôts locaux (sans augmentation des taux)
5 785
5 940
Fiscalité reversée par LMCU
3 735
3 727
Autres taxes
608
618
Les Dotations, participations
4 538
4 057
D.G.F.
2 876
2 818
D.G.D.
1
1
Participations diverses
884
631
Compensation TP (DCTP)
571
405
Compensation TH
175
171
Compensation TF
31
31
Les Autres produits de gestion courante
83
84
Les Atténuations de charges
47
47
Autres recettes réelles de Fonctionnement
8
210
Les Produits financiers
-
-
Les Produits exceptionnels
8
210
Indemnité de sinistre Jaurès
200
Produits autres que cessions
8
10
Opérations
1/3BUDGET 2010
ORIENTATIONS GENERALES EN FONCTIONNEMENT
2009 budget
2010
Orientations
en k
€
en k
€
Opérations
Les Dépenses réelles (hors dette)
14 165
13 834
en
€uros par habitant
1 090
€
1 064
€
Evolution n / n-1
8,0%
-2,3%
Dépenses de gestion courante
14 054
13 799
Les Charges à caractère général
4 736
4 142
Evolution
11,5%
-12,5%
Les Charges de personnel
7 100
7 150
Evolution
5,8%
0,7%
Charges de personnel / Dépenses Réelles de Fontionnement
50,1%
51,7%
strate démographique 2007- source DGCL
57,2%
57,2%
Les Autres charges de gestion
2 216
2 507
Evolution
4,1%
13,1%
Indemnité, frais de mission et de formation des élus
220
230
Contribution organismes de regroupement (syndicats)
115
97
Coopération scolaire intercommunale
25
25
Subvention à la Caisse des Ecoles
250
450
Subvention au CCAS
330
330
Subventions aux associations
885
984
Subventions aux Ecoles privées / contrats d'association
383
380
Autres charges de gestion
8
11
Les Atténuations de produits
2
-
Les Autres dépenses réelles de gestion
111
35
Les Charges exceptionnelles
111
35
2/3BUDGET 2010
ORIENTATIONS GENERALES EN FONCTIONNEMENT
2009 budget
2010
Orientations
en k
€
en k
€
Opérations
L'Excédent Brut d'Exploitation
1 458
1 369
% des recettes de gestion
9,4%
9,0%
Réduction de charges (Travaux en régie transférés en investissement)
80
100
L'Epargne de Gestion
1 435
1 644
moyenne par habitant
110
€
126
€
L'Annuité de dette
616
644
1 - Les Charges d'intérêts
258
209
2 - Le Remboursement du capital emprunté
358
435
L'Epargne Brute
1177
1435
% des Recettes Réelles de Fonctionnement
7,6%
9,3%
L'Epargne nette disponible pour l'investissement
819
1 000
% des Recettes Réelles de Fonctionnement (M.A.C.)*
5,3%
6,5%
moyenne de la strate 2008 - source BERCY
4,5%
4,5%
* Marge d'Autofinancement Courant Les Soldes Intermédiaires de Gestion
3/3