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Déliberation - Note breve et synthetique regie des gites du Vieux Poirier 2026
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Verneuil-sur-Vienne.
Lien du pdf (Déliberation - Note breve et synthetique regie des gites du Vieux Poirier 2026)
Thèmes du document : Budget, Économie et finances, Banque,
COMMUNE DE VERNEUIL SUR VIENNE
REGIE DE GESTION DES GITES DU VIEUX POIRIER
NOTE BRÈVE ET SYNTHÉTIQUE COMPTE ADMINISTRATIF 2025 ET BUDGET PRÉVISIONNEL 2026
Conformément à l'article L 1612-35 du Code Général des Collectivités Territoriales, une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.
« La présentation prévue au précédent alinéa ainsi que le rapport adressé à l'assemblée délibérante à
l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 1612-26, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte financier unique, conformément aux articles L. 2121-12, L. 3121-29 et L. 4132-18, sont mis en ligne sur le site internet de la collectivité territoriale, lorsqu'il existe, après l'adoption par l'assemblée délibérante des délibérations auxquelles ils se rapportent »
La présente note répond à cette obligation pour la commune ; elle sera disponible sur le site internet de la ville.
Le budget du service se présente en deux parties distinctes, une section de fonctionnement et une section d'investissement.
La section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion courante et régulière de la régie c’est-à-dire celles qui reviennent chaque année.
La section d'investissement présente les programmes d'investissements nouveaux ou en cours. Elle retrace les dépenses et les recettes ponctuelles qui modifient de façon durable la valeur du patrimoine de la régie de gestion.
1. COMPTE ADMINISTRATIF DE L'ANNÉE 2025
1. SECTION DE FONCTIONNEMENT : DÉPENSES
Le compte administratif de l’année 2025 est marqué par une évolution à la baisse des dépenses totales de fonctionnement de pratiquement 13 000 €.
Le budget du pôle d'hébergement n'enregistre aucune charge financière, le service ne détenant pas de stock de dette.
2. SECTION DE FONCTIONNEMENT : RECETTES
Les recettes réelles de fonctionnement de l'année 2025 sont en hausse d'environ 21 000€ correspondant principalement à la reprise des résultats en section de fonctionnement. Il faut noter ici la bonne tenue des locations du site qui procurent la ressource principale de la section de fonctionnement du budget avec un montant de plus de 85 000 €.
3. CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT
Le résultat de fonctionnement, qui correspond à la différence entre les recettes totales et les dépenses totales de fonctionnement, s'élève à plus de 48 000 €.
Le conseil municipal a décidé d’affecter 28 393 € à la section d'investissement du budget prévisionnel 2026, le surplus soit 20 000,94 € tant reporté en fonctionnement.
4. SECTION D’INVESTISSEMENT : DÉPENSES
Aucune dépense d'investissement n'est enregistrée au budget du service pour l'exercice 2025.
5. SECTION D'INVESTISSEMENT : RECETTES
Le résultat de la section d'investissement, qui est la différence entre les recettes et les dépenses, est excédentaire pour un montant de 20 000,51 €. Le report de l'excédent d'investissement de l’année 2024 (24124,49 €) et le résultat de l’année 2025 permettent de conserver un résultat positif cumulé de 44 125 €, à inscrire en recettes d'investissement du BP 2025.Il. BUDGET PRÉVISIONNEL DE L'ANNÉE 2025
Le budget prévisionnel du service doit répondre au principe d'équilibre : le montant des dépenses et des recettes de chacune des sections doit être voté en termes identiques.
1. SECTION DE FONCTIONNEMENT : DÉPENSES
Les dépenses réelles prévisionnelles s'élèvent à 70 000 € pour un budget total de 87 500 €.
Les charges prévisionnelles de personnel sont stables.
Les prévisions concernant les charges à caractère général ont été établies en référence aux consommations 2025.
L’autofinancement prévisionnel s'élève à 15 000 € et figurera également en recettes d'investissement.
2. SECTION DE FONCTIONNEMENT : RECETTES
Les recettes réelles prévisionnelles s'élèvent à 87 500 €, pour un budget total de 87 500 € et sont le résultat d'une estimation prudente mais ajustée.
Le niveau des recettes de location des gîtes, principale ressource du service, est évalué en deçà de la réalisation de l'exercice écoulé. Le cas échéant l'ensemble des prévisions de recettes, comme les dépenses pourront faire l'objet de décisions modificatives.
3. SECTION D'INVESTISSEMENT : DÉPENSES
Les opérations d'investissement prévues atteignent un montant de 90 018 €.
A ce titre sont prévues des crédits pour des études (rénovation des gîtes) pour un montant de 7 000 €, des renouvellements de matériels (10 000€) et travaux sur les hébergements (73 018 €).
4. SECTION D'INVESTISSEMENT : RECETTES
Les principales recettes proviennent de l'excédent de la section de fonctionnement (28 393€) et du report de la section d'investissement qui atteint 44 125 €.
L'’autofinancement prévisionnel s'élève à 15 000 € permettant de financer 16,66 % des opérations prévues dans l'exercice.
5. ANALYSE DE LA DETTE
Au 1er janvier 2026, aucun capital n'est dû par le service.
CONCLUSION
Le budget prévisionnel de l'année 2026 reflète la volonté de poursuivre la gestion rigoureuse et responsable engagée depuis plusieurs années, tout en maintenant une réelle capacité d'accueil sur le site du Vieux Poirier.
Fait à Verneuil sur Vienne le 13 avril 2026
Le Maire,
Pascal ROBERT