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Déliberation - S25C 0i23041816310
Déliberation - S25C 0i22101413170
Déliberation - S25C 0i22101413181
Procès Verbal - S25C 0i23081011180
Déliberation - S25C 0i23041816311
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Cruis.
Lien du pdf (Déliberation - S25C 0i23041816311)
Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Industrie,
, Envoyé en préfecture le 21/03/2023
RÉPUBLI Q UE FRANCAIS Reçu en préfecture le 21/03/2023
Publié le EM
. . ID : 004-210400651-20230314-DCM042023-DE Extrait du registre des
Délibérations du Conseil Municipal
Département des Apss de Haute-Provence
Canton @e fon nique
Commune de CRUIS
L'an deux mille vingt-trois et Le 14 mars, le Conseit Municipal de la Commune de Cruis, dûment
convoqué par Monsieur le Maire le 10/03/2023, s'est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Félix MOROSO, Maire. Il ouvre la séance à 18h30. Le quorum est atteint,
M. Félix MOROSO
M. Alain BESSAC
M. Jean-Pierre CHABUS
M. Robin CHAMBOST
Mme. Joëlle CHAZOT
Étaient présents:
M. Dominique COQUELET
M. Stéphane DERRIVES
M. Didier ÉGÉA
Mme. Patricia GAMBA
M. Aimé JOURDAN
Mme. Corinne KÜMMER
Mme. Monique QUER
Mme. Carmen TRAMBAUD
_ Mme. Pauline MOROSO à
M. Sébastien D'URSO à
Absents excusés ayant donné pouvoir :
M. Didier ÉGEA
Mme. Monique QUER
Absents:
+ Membres présents: 13 + Membres votants : 15 | + Membres en exercice : 15
H est procédé à la nomination d'un secrétaire conformément aux dispositions de l'article L2121-15 du CGCT ; Monsieur Robin CHAMBOST a été désigné à l'unanimité et a accepté de remplir ces fonctions.
Délibération n° 04-2023
Service Eau et Assainissement : Approbation du Compte Administratif 2022
Le Maire présente au Conseil Municipal le Compte Administratif de l'exercice 2022 établi pour le Service Eau et Assainissement.
| Dépenses Recettes Résultat de | Solde restes à Résultat Sections | ReportN1 | Réicées Réalisées l'exercice réaliser cumulé
Exploitation 98 012.77 € 223 737.95 € 178 59149 € | -45 146.46 € 52 866.31 €
investissement 52 291.88 € 25 055.45 € 35 977.51 € 10 922.06 € -10 O0C.00€ 53 213.94 €
Le Maire quitte la séance. La Présidence est assurée par Stéphane DERRIVES, Adjoint délégué.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents ;
> Approuve le Compte Administratif de l'exercice 2022 pour le Service Eau et Assainissement.
Ainsi fait et délibéré les jour, moïs et an que dessus et ont signé au registre tous les membres présents. Pour extrait conforme
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a
UOLIOSSHSQAULP
UOR36S
À
supueu)
391943
X2,1
30
vor
cr
vo
|er16s
ar
o
|se'zcsezz
v
uoneyaldks,p
uopoeg
SNOLLVSITYAU
w
NOLLN23%X3,0
30105
S3113934
S3SN1d30
1:90n8
nq
NOLLN93X3
el ehqnd
D - LNINASSINIVSSY
NVA
JOUE
- SINUO
2P
ANNANOOQEnvoyé
en
préfacture
ie
21/03/2023
Envoyé
en
préfecture
le
21/03/2023
COMMUNE
de
CRUIS
-SERVICE
EAU
ASSAINISSEMENT
-CA
-2022
Reçu
en
préfecture
le 21/03/2023
ER
COMMUNE
de
CRUIS
-SERVICE
EAU
ASSAINISSEMENT
-(
Æocuen
préfecture
la 21/03/2023
Publié
18
Publié
ts
ER
JO:
00:
1-20230914-DCMO)
DE
0
-21040085t
-20230314:
DEAD:
2e
=
il -
PRESENTATION
GENERALE
DU
COMPTE
ADMIN:
|
=
SECTION
D'INVESTISSEMENT
-—
CHAPITRES
[
A3
]
DEPENSES
D'EXPLOITATION
DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
«
Chap.
Libellé
Crédits
ouverts
;
“0
:
is
à
Libellé
Crédits
ouverts
Mandats
émis
Restes
à
réaliser
|
Crédits
annulés
Mandats
émis
Charges
réaliser
au
|
annulés
(1)
{RDUERAR
NA)
au
31/12
(1)
ratinchées
312
20
Immobiisabons
Incorporeliss
0,00
0,00
0,00
0,00
011
Charges
à caractère général
138
840,00
113
674,80
0.00
0,00
23
165,20
21
Mrs
corporelles
0,00
0,00
6,09
0,00
012
| Charges
de personnel,
frais
assimihén
50 000,00
60 000,00
2.00
a00
9,00
2
pren
ques
en nffectation
900
EL
9:00
0.00
014
| Aténustions
de
produits
16
689,00
16
688,00
0,00
0,00
1,00
23
|
Immobllisations
en
cours
g:90
,
9,00
5.00
65
|
Autres
charges
de
gestion
courente
300000
0.00
0.00
00
3 000,00
Total
des
opérations
d'équipement
58
658,23
0.00
10 000,00
88
568,23
JLotal
des
de
oestion
courante
208
439.00
|
2
9,00
|
26
168,29
Total
des
déponses
d'équipement
68
558,23
0,00
+0 008,00
48
558,23
66
|
Charges
financières
10
200,00
© 868,07
9.08
0,00
41485
10
Dotellons,
fonds
divers
et
réserves
0,00
0,00
0,00
0,00
67
|
Charges
exceptionnelles
5 000,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
13
Subventions
d'investissement
0.00
0,00
0,00
0,00
88
|
Dotstions
aux
provisions
et
dépréciat’(2}
1500,00
1600,00
0,00
16
Emprunts
et detiss
asalmiées
12
000,00
11
49228
0,00
587,72
68
| Impôts
sur
les
bénéfices
et aasimitéa(3}
0,06
0,00
0.00
0,00
0,00
18
Compte
de
Esison
:affectat”
(BA,régie)
(3)
0.00
0.00
0,00
0.00
022
|
Dépenses
imprévues
17
417,77
28
Participet”
et créances
rattachées
9,00
0,00
0,06
0,00
=
27
Autres
Immoblisstions
financières
0.00
0,00
0,00
0,00
Rd
AIT
128
2.99,
44
291,82
020
|
Dépenses
Imprèvues
0,00
023
| Virement
àls
section
d'investissement
(4)
0,00
:
Total
des
nues
12
000,00
11
432,24
,00
567,72
042
éret*
ordre
trarrefert
entre
sections
(4)
83
090,00
33
080,00
0,00
°p
-
Sürde
|
9
.:
nm
200
a5..._|
Total
des
opérations
pour
compta
de tiers
(4)
0,00
0,00
2,08
ao
043
|
Opéraf
o nu
oasis
:
=
:
Total
dés
dépenses
réalias
d'investissement
410
556,23
11
432,28
19
008,00
69
122,95
{uniquement
LES
Tata!
des
dépenses
d'ordre
d'exploitation
32
090,00
33
000,00
& 00
c40
Opéret"
orce
transfert
entre
sections
(2)
13623977
13
823,17
0,60
041
|
Opérations
patrimoniales
00
000
00
TOIAL
an
|
up
2
cn,
amn
-
=
Pour
Information
0.00
Total
des
dépenses
d'orctre
d'invastissement
43
623,77
13
029,17
5,80
N:1
z
TOTAL
424
180,00
25 G55,45
10
000,00
CAT
Pour
information
0,08
Û
RECETTES
D'EXPLOITATION
D 00
Solde
d'axécutian
négatif
reporté
de N-1
Chap.
Libellé
Sets
eme
Lou
rest
à amploueri—
Crédits
ouverts
Restes
à
Crédits
Û
e
w1
|
Titres
émis
Prod.
réaliser
au
annulés
RECETTES
D’INVESTISSEMENT
ftachéee
3112
Chap.
Ubellé
Crédits
ouverts
T
émis
Restss
à
réallger
Crédits
annulés
013
|
Aiténuations
de
charges
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
(BP+DARAR
N-1)
>s
au
31/12
70
|
Ventos
produits
fabriqués,
prestationa
161
100,00
164
934,86
0,00
0,00
-3 83486
13
Subventions
d'investissement
9,00
0,90
0,00
0,00
73
Produits
lssus de
la fiscalité(5}
0,00
0,00
0,00
6,00
0,00
18
Emprunis
et
dettes
ssaimâées
{hors
165)
36
000,00
0,00
0,00
36
000,00
74
Subventions
d'exploitation
0,00
0,08
0,00
0,00
0,00
20
Immobillsations
incorporellss
0,00
0,00
0,00
0,00
76
Autres
produits
de
gestion
courante
0,00
3346
0,00
0,00
3348
21
Immobilisations
ecrporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
otal
des
mpatins
de
sestion
181
100,00
164
968,32
2.90
220
|
-1
809,32
2
Immobilisations
reçues
en
afleciation
9,00
0,00
2,00
0,06
76
Produits
financiers
0,00
0,00
9.00
0,00
0,00
23
en
cours
0,00
9,00
0,00
0,00
77
Produks
exceptionnels
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
Total
des
recettes
d'équipement
38
000,00
0,00
2,00
36
000,00
78
Reprises
sur
provisions
st
dépréciations
(2)
Q,00
0,00
0,00
10
Dotations,
fonds
divers
et
réssrves
2 798,00
2 887,51
0,00
80,5
18119000
ri
uen
108
|
Réserves
(5)
0,00
tou
0,00
0,00
042
| Opéra
ordre
transfert
entra
sections
(4)
13
623,77
1362347
0,80
165
|
Dépôts
..
rs
x
0,00
0,00
9.00
9,00
18
Compte
:affecia®
(BArégle)
0,00
0,00
0,00
0,00
043
| opérer
ordre
tateur
æ
le section
a00
0,00
0.00
28
Paricipat*
et créances
rattachées
0,00
0,00
0,00
0,00
Total
des
ES
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LA
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1362377
13
823,17
0,60
2
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S
pra
>
se
Total
des
recettes
financières
2 798,00
2 697,51
0,00
89,51
TOTAL
_
474
723,77
178
561,40
0,00
000
-2
867,72
.…
|
Totat
des
opérations
pour
le compte
de
tiers
0,00
0,00
0,00
0,80
Four
information
96
012,77
fe
-B.092
Excédent
d'exploitation
reporé
de
N-1
Total
des
recattes
réelles
d'investissement
38
794,00
2887,51
0,00
35
010,49
BE
ne
prenne
aux
crédits
ouverts
desquels
Nconvient
de
sousiraire
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socks
de fourniture
el de
marchandises,
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créances
5 des
vaiaure
040
| Opéra"
ordre transfert
entre
sectians
(2)
38 090,00
33
090,00
0,00
DE Sos
02
DIOLO
2 ME
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041
| Opérations
patrimoniales
(2)
2,00
0.60
0,00
(5)
Ce
chapitre
existe
uniquement
‘en
M4,
M41
et
LA,
Total
des
recettes
d'ordre
d'investissement
33
090,00
33
090,00
0,00
LR,
TOTAL
71
888,00
35
977,51
0.00
36
910,49
Pour
information
52
291,88
R
001
Solde
d'exécution
itif
reporté
de
N-1 uols
Ilcorrvient
do
soustraire
Les
crédits
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DRE
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le 21/03/2023
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À caractère
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49.00
112
674,99
2.90
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2182
605
|
Achats
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60
000,00
46
180.01
0,00
0,00
4819.99
6061
|
Foumitures
non
stockables
{seu,
énergie
10
000,00
28
203,88
0,00
0,00
-16
20,88
8063
|
Foumituree
entretien
et petit
équipt
20
000,09
11
408,00
0,00
0,00
8 392,00
6084
|
Faumitres
admiréstratives
3 000.00
288,54
0,00
5,00
271146
6068
|
Carburants
4 000,00
4 251,60
0,00
9,00
-261,69
611
Sous-raktence
générale
20
000,00
1402,26
0,00
0.00
18
597,74
61521
|
Entretien,
réparations
bâtiments
pubilcs
5 000.00
0.00
9,00
0,00
5 000,00
61823
|
Entretien,
réparations
éusaux
5 000,00
4 580,00
0,09
940
440.00
6168
|
Maintenance
10
000,00
13072,14
0,00
9,00
-3
072,14
618
|
Primes d'assurances
240,00
238,21
0,00
0,00
1,79
622
|
Rémunérmtions
Intermédiaires,
honoraires
9,60
0.00
0,00
0,00
0,00
626
|
Frais
postaux
et frais
télécommunicnt"
1500,00
1560,45
0,00
0,00
0,45
627
|
Services
bancaires
et assimiés
100.00
41,36
0,00
0,00
58,04
67
|Dierm
7 000,00
5 287,68
0,09
0,00
173224
LGITS
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Autres
taxes
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Sevances.
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2.90
290
0.00
1 000,00
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| Charues
de
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frais
aasimiiès
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099,00
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900.00
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Personnel
extérieur
au
service
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000.00
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| Aténuations
de produite
(4)
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0,00
100
|
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|
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DEPENSES
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|
Intérêts
réglés
à l'échéance
8 000,00
8 586,85
0.00
0,00
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Rañpchement
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annulés
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Dot
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2
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33
090,00
4,00
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39
090,00,
200.
TOTAL
DES
PRELEVEMENTS
AU
PROFIT DE
LA
33
090,00
32
090,00
2,00
642
|
Opéraf”
otre
intérieur
de
le section
(10)
0,00
a0e
0,00
TOTAL
DES
DEPENSES
D'ORDRE
32
090,00
33
060,00
2,00
TOTAL
DES
DEPENSES
D'EXPLOITATION
DE
272
738,77
223
728,87
$,08
0.00
48
998,82
L'EXERCICE
9,90
Détail
du
catcui
des
ICNE
au
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ICNE
de
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des
ICNE
de
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N—
ICNE
N-1
44.
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le 21/03/2023
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Publié
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ID
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Page
15
Chap}
Crédits
ouverts
Crédits
art
(i)
Libellé
(1)
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Titres
émis
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(2)
12
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Emprunts
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|
FCTvA
2 788
00
2 887,51
0,00
89,51
|
165
æ&
requs
0,00
0.00
00
2,00
LGompie
de
lislson
; afectat
(BA
régie)
200
2.20.
2.00
2.00
|
| Pariinel
etertances
tatiachérs
100
200.
2,09
.
Lauires
immoblitsstions
financières
2.09
2.09
2
209
|
Total
des
recettes
financières
2.198,00
21151
2.0
4251
Total
des
racaties
d'opérations
r
de
tiers
200
1.90
2.00
209
|
TOTAL
DES
RECETTES
REELLES
38
788,00
2 887,51
2,00
35
010,49
021
|
Virement
de
ie
section
d'expfokation
0,00
040
|
Opérat"
orüre
iranstert
entre
sections
(4)(5)
32
090,00
33
090,00
400
2412
|
Agoncements,
aménagements
de terrains
66,00
56,00
a,00
2813
|
Gonsbuctions
18
051.00
18
051,00
)
28156 |
Matériel
spécifique
d'arpiatation
7 120,00
7 120,00
9,09
28158
|
Autres
matériots,
ouéfiage
technique
7 256,00
7266,00
@09
| 28175
|
Matériel
ot outilage
lechnique
(mad)
608,00
608,00
0,00
TOTAL
DES
PRELEVEMENTS
PROVENANT
DE
LA
SECTION
33
090,00
33
090,00
0,00
D'EXPLOITATION
043
|Opérations
patrimoniales
(#)
2,00
0,00
o00
TOTAL
DES
RECETTES
D'ORDRE
23
090,00
33
090,00
4,00
TOTAL
DÉS
RECETTES
L'INVESTISSEMENT
DE
71
882,00
35977,51
0,00
3591049
L'EXERCICE
mm.
—1©
Total
des
cotes
réelles
et d'ontre)
Pour
Information
52
201,88
|
R
091
Solde
d'exécution
positif
reporté
de
N-1
Envoyé
en
préfecture
ls
21/03/2023
COMMUNE
de
CRUIS
-SERVICE
EAU
ASSAINISSEMENT
-QRegse
préfecture
le
21/03/2023
Publié
ls
ER
1D
:G04-210400651-20230314-DCM042023-DE
OPERATION
D'EQUIPEMENT
N°:
13
(1)
LIBELLE
:Travaux
réseau
eau
Pour
vote
Eléments
afférents
à l'axurcice
Pour
mémoire
|
At
Crédits
Restos
à
(2)
Libellé
(8)
ouvorts
Mandats
émis
réaliser
au
Med
rétéetione
C)
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31112
DEPENSES
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556,23
|A
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7
000,00
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23
18
16467729
20
immobilisations
lion
0,00
2,00
0,09
4,00
3
067,02
205
Licences,
logiciels,
drolts
0,00
0,00
0,00
0,00
6667,02
shnilaires
21
corporelles
43
558.23
0.00
7 090,00
44
556,23
58 41041
2156
Matériel
spécifique
d'explohtation
2
566,23
0,00
2
600,00
58,23
24
542.98
2158
|
Autres
instal,
rmatériel,
outll.
0,00
0,00
0,00
0,00
33
076,58
techniq.
21756
|
Mutériol
spécifique
expioitat*
48
000,00
0,00
4 800,00
41
600,00
780,88
(mad)
22
Immoblifsations
reçues
en
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
affectation
23
Immobülsetions
en
cours
0,00
0,00
0,00
0,00
100
209,86
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|
Constructions
0,00
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0.00
0,00
23
187,61
2315
lstallrl°,
matériel
et
outillage
0,00
0,00
0,00
0,00
77
132.25
tachnt RECETTES
(répartition)
l
Pour
mémoire
|
(Pour
Information}
Crédits
Resies
à
ouverts
Titres
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RECETTES
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Subventions
d'invesi
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141
Subvention
d'équipement
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266,00
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Emprunte
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detias
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immoblilsstions
li
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9,00
21
Immobilisations
es
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
22
Immobilisations
reçues
en
0,00
0,00
0,00
0,00
0,60
23
Immoblitsations
en
cours
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(2) Détailar las aricias canformément
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{3} Réolienions antérieures + réaiantion de l'exercice, (4}indiquer is signa aigétrique.
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16LI
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21/03/2023
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le
21/03/2023
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en
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la
21/03/2023
Reçu
en
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le
21/03/2023
Publié
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Envoyé
en
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le
21/03/2023
Reçu
en
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la
21/03/2023
Publié
le
KES
ID
:004-210400851-20230314-DCM042023-DE
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23
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de
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le
21/03/2023
Envoyé
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préfecture
le
21/03/2023
Publié
le
ID : 004-210400651-20230314-DCM042023-DE
IV - ANNEXES
T
ELEMENTS
DU
BILAN
DEPENSES
A
COUVRIR
PAR
DES
RESSOURCES
PROPRES
Art. (1)
|
Libellé (1)
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Réalisations
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|
en
me
A
COUVRIR
PAR
DES
RESSOURCES
25
623,77
|1
2505545
12 000.00
114322|
Emprunts
obligatalres
0,00
0,00
1841
Emprunts
en
euros
12
000,00
11
432,28
1643
Emprunts
sn
devises
0,00
0,00
14441
Opérat”
afférentes
à l'emprunt
0,00
0,00
1678
Autres
emprunts
et dettes
0,00
0,00
1681
Autres
emprunts
0,00
0,00
1682
Bons
à moyen
terme
négociables
0,00
0,00
11687
Autres deties
000
0,00
|
| Dépenses
12 625,77
13
2217
10...
Reprise
de
dotations,
fonds
divers
et réserves
10...
Reversemant
de
dotations,
fonds
divers
et réserves
[139
| Subv,
vest. transférées cote résutiat
13 623,77
13 62317
L020____| Dépenses imprèvues
000
0.00|
Op.
de
l'exercice
Restos
à réaliser
en
Solde
d’exécution
TOTAL
t
dépenses
au
31/12
D00
de
l'exercice
Il
précédent
(N-1)
Dépenses
à couvrir
par
des
ressoürces
proûiÿs
25
065,45
10
000,00
0,00
35
055,45
{1}
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plan
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comptes,
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-SERVICE
EAU
ASSAINISSEMENT
-CA
-2022
Envoyé
en
préfecture
La
21/03/2023
Reçu
en
préféciure
le 21/03/2023
Publlé
le
cs
IV
— ANNEXES
AUTRES
ELEMENTS
D'INFORMATION
PRESENTATION
AGREGÉE
DU
BUDGET
PRINCIPAL
DU
SPIC
ET
DES
BUDGETS
ANNEXES
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C4
- PRESENTATION
AGREGÉE
DU
BUDGET
PRINCIPAL
DU
SPIC
ET
DES
BUDGETS
ANNEXES
1 -
BUDGET
PRINCIPAL
DU
SPIC
SECTION
Crédits
ouverts
(t}
Réalisations
Reates
à
réaliser
Total
(2)
EXPLOITATION DEPENSES
272
736,77
223
737,85
0,00
223
737,05
RECETTES
272
136,77
178
59149
0.00
178
591,49
|
INVESTISSEMENT
DEPENSES
124
180,00
25
055,46
10
000,00
35
056,45
RECETTES
124
35
977,51
000
35 97751
}
{1} Cumul du BP, 88 et DM. {2} Gumul des réalisstions et restes
à réaliser.
2 -
BUDGETS
ANNEXES
(autant
de
tableaux
que
de
budget)
(1)
(1) Cumul
du
BP,BS
m DM.
(2) Cunui des résilsations
ef racise à résilear.
3 - PRÉSENTATION
AGRÉGÉE
SECTION
Crédits
ouverts
(1}
Réalisations
Restes
à
réaliser
Total
{2}
EXPLOITATION DEPENSES
272
788,77
223
737,95
0,00
223
737,85
RECETTES
272
736.77
178
0
178
691.48
INVESTISSEMENT
DEPENSES
124
180,00
25
056,45
10
000,00
35
055,45
RECETTES
124
180.00
0.00
35 977
51 |
TOTAL
AGREGE
DES
DEPENSES
396
946,77
248
793,40
10
000,00
258
783,40
TOTAL
AGREGE
DES
RECETTES
396
916,77
214
568,00
0,00
214
589,00
(3)
Curaul
du
BP,
BS
et
OM.
(2)
Curuil
des
réalisations
ai
rastes
à
réaliser.
Page
27
COMMUNE
da
CRUIS
-SERVICE
EAU
ASSAINISSEMENT
-
{7-77 Envoyé
an
préfecture
le
21/03/2023
Reçu.en
le
2
[
IV= ANNEXES
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Lo
ARRETE
ET
SIGNATURES
|
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Nombre de
membres
en exercice
: 15
Nombre de membres présents
: 9° A3
Nombre
de suffrages
exprimés
: D AS
VOTES
:
Pour:9
AS
Contre
: 0
Abstentions
: À
Date de convocation
: 10/03/2023
Présenté
par (1) Le Maire,
À Crus
le 14/03/2023
(1}
Le
Maire,
Dékbéré
par
l'assemblée
(2),
réunie
an
session
ordinaire
À
Cruis,
le
14/03/2023
Les
membres
de
l'assemblée
délibérante
(2),
BESSAC
Alain
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Didier
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Pauline
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Ton
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D.EGÉA
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Monique
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TRAMBAUD
Carmen
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Le
=
Te
Certifié
exécutoire
par
(1}
Le
Maire,
compte
tenu
de
la
transmission
en
préfecture,
le
,et
de
la
publication
le 84
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A
Ciuls.le
&
f031223
€)
Indiquer
ie
«président
du
conssil d'administration
»où
l'exécutif
de
La
collectivité
de
rattachement
: mairs,
président
du
conseli
général.
(2)
L'assemblés
défihérante
étant
:le
CONSEIL
MUNICIPAL.
Page
28