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Déliberation - ca 2017 1356
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Procès Verbal - pv 1 10 1197
Document publié le Vendredi 17 mars 2017 par la commune de Chasseneuil-du-Poitou.
Lien du pdf (Procès Verbal - pv 1 10 1197)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Banque, Économie et finances,
1
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 17 MARS 2017
***
L’an deux mille dix-sept, le dix-sept mars à 19 heures 15, le Conseil Municipal de la Commune de CHASSENEUIL DU POITOU, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de Monsieur Claude EIDELSTEIN, Maire.
Nombre de Membres en exercice : 27
Date de convocation du Conseil Municipal : 10 mars 2017
PRESENTS : MM. EIDELSTEIN, SIRAUT, VERHAEGHE, DAGUISE, Mmes BOUARD, VACHON, M. AUTEAU, Mme CAILLAUD, MM. THOMAS, JONVEL, Mmes ROUCHON, BROUSMICHE, M. DOREAU, Mmes CARIOU, RANJARD, M. CHABOT, Mmes BONNET, MAILLEFAUD, PLUMEREAU, M. RAYMOND, Mmes DRAPIER, SIMON
EXCUSES : Mme WEIBEL, M. VACHER, Mme BERNIER, MM. PLUMEREAU, BOISSONNOT
POUVOIRS : Conformément à l’article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, les pouvoirs suivants ont été donnés :
MANDANT MANDATAIRE
Mme WEIBEL
M. VACHER
Mme BERNIER
M. PLUMEREAU
M. BOISSONNOT
M. JONVEL
M. DAGUISE
Mme VACHON
Mme ROUCHON
M. AUTEAU
Assistaient également à la séance :
Mme HAMOIR, Directrice service finances
M. GORDON-MARTINS, Responsable finances et informatique
Melle BLANCHARD, Adjoint administratif 2ème classe
Assistait exceptionnellement à la séance : Mme JACOB, Trésorière
Monsieur le Maire propose de désigner un secrétaire de séance. Mme CAILLAUD fait acte de candidature. Elle est élue secrétaire de séance à l’UNANIMITE.
Le procès-verbal de la réunion du 15 février 2017 est adopté à l’UNANIMITE.
FINANCES
1 – COMPTE ADMINISTRATIF 2016
M. SIRAUT, Maire Adjoint, a présenté à l’assemblée le compte administratif 2016 dont il a commenté les résultats.
Le Compte Administratif 2016 présente un excédent global de 6 462 917,86 €.
Il se décompose :
- d’un excédent de fonctionnement cumulé de 5 991 540,44 €
- d’un excédent d’investissement cumulé de 471 377,42 €
¤ Le montant des restes à réaliser en investissement s’élève à :
564 355,30 € en dépenses soit un solde de – 564 355,30 €.2
Il s’agit principalement des opérations « Aménagement du quartier de la Gare et Mandat de voirie pour Grand Poitiers ».
¤ L’excédent disponible qui sera repris au Budget Primitif 2017 au compte
002 « Excédent antérieur reporté » s’élève à 5 898 562,56 €.
Il est égal à l’opération :
(Excédent de Fonctionnement cumulé + Excédent d’Investissement) + Solde négatif des reports) Soit : (5 991 540,44 + 471 377,42) – 564 355,30) = 5 898 562,56 €
le solde négatif des reports (564 355,30 €) + l’excédent d’investissement (471 377,42 €)
soit un montant négatif de 92 977,88 € fera l’objet d’une affectation au Compte 1068 « Excédent de fonctionnement capitalisé » au Budget primitif 2017.
Sous la présidence de M. SIRAUT, Maire Adjoint, et hors la présence du Maire, le conseil municipal a adopté à l’UNANIMITE le compte administratif 2016 dressé par Monsieur Claude EIDELSTEIN, Maire, et dont la vue d’ensemble se décompose comme suit :3
LIBELLE
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
DEPENSES ou RECETTES ou DEPENSES ou RECETTES ou DEPENSES ou RECETTES ou
DEFICIT (4) EXCEDENTS (4) DEFICIT (4) EXCEDENTS (4) DEFICIT (4) EXCEDENTS (4)
COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL
Résultats reportés 4 648 453,31 600 636,38 0,00 5 249 089,69
Opérations de l'exercice 4 396 077,21 5 739 164,34 1 570 911,98 1 441 653,02 5 966 989,19 7 180 817,36
TOTAUX 4 396 077,21 10 387 617,65 1 570 911,98 2 042 289,40 5 966 989,19 12 429 907,05
Résultats de clôture 5 991 540,44 471 377,42 6 462 917,86
Restes à réaliser 564 355,30 564 355,30 0,00
Solde des Restes à réaliser 564 355,30 564 355,30
TOTAUX CUMULES 5 991 540,44 92 977,88 6 531 344,49 12 429 907,05
RESULTATS DEFINITIFS 5 991 540,44 92 977,88 5 898 562,56[ Mairie - CHASSENEUIL DU POITOU -86 - MAIRIE CA 2016
Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES A2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Crédits employés (ou restant à employer)
RO02 Excédent de fonctionnement reporté
de 2015
Chap Libellé Crédits ouverts
BP+DM+ sali di Le 2015) Mandats émis |Charg. rattachées Res Le Crédits annulés
011 [Charges à caractère général 1 600 000,00 1 079 083,42 126 842,55 0,00 394 074,03
012 |Charges de personnel et frais assimilés 2 350 000,00 2 311 573,61 20 085,36 0,00 18 341 da
014 JAtténuations de produits 98 487,00 0,00 98 487,00 0,00 0:00
65 {Autres charges de gestion courante 615 000,00 522 896,42 7 023,85 0,00 85 079,73
Total des dépenses de gestion courante 4 663 487,00 3 913 553,45 252 438,76 0,00 497 494,79 66 |Charges financières 3 000,00 2 534,71 0,00 0,00 15 29
67 |Charges exceptionnelles 6 000,00 5 294,75 191,04 0,00 514,21 022 [Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 75 513,00 | : PR Es æe ë ; Rs
Total des dépenses réelles de fonctionnement 4 748 000,00 3 921 382,91 252 629,80 0,00 573 987,29
023 |Virement à la section d'investissement (2) 5 116 200,00 | : F2 lÈS ë
042 |Opérations d'ordre de transfert entre sections (] 210 000,00 222 064,50 |: 0.00
043 |Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de 0,00 0,00! à 00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 5 326 200,00 222 064,50 5 104 135,50
TOTAL 10 074 200,00 4 143 447,41 252 629,80 0,00 5 678 122,79
Pour information (3)
D002 Déficit de fonctionnement reporté de 0,00
2015
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap Libellé Crédits ouverts Crédits employés (ou restant à employer) (BP+DM+ . . ali : £ RAR 2015) Titres émis Prod. rattachées Restes Sn Crédits annulés
013 |Atténuations de charges 33 000,00 37 616,25 15 578,05 0,00 0.00
70 |Produits des services, du domaine et ventes di 500 500,00 577 006,66 52 820,22 0,00 0.00
73 Impôts et taxes 4 573 000,00 4 594 777,96 102 956,70 0,00 0.00
74 |Dotations, subventions et participations 275 000,00 285 174,15 1 254,50 0,00 0.00
75 Autres produits de gestion courante 15 000,00 20 413,70 2 756,57 0,00 0.00
Total des recettes de gestion courante 5 396 500,00 5 514 988,72 175 366,04 0,00 0,00
76 {Produits financiers 46,69 14,94 0,00 0,00 3175
77 Produits exceptionnels 6 000,00 32 834,10 6 744,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement 5 402 546,69 5 547 837,76 182 110,04 0,00 0,00
042 |Opérations d'ordre de transfert entre sections (. 23 200,00 9216,54| 2 13 083.46
043 |Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de 0,00 0,00! °: 0.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement 23 200,00 9 216,54 13 983,46
TOTAL 5 425 746,69 5 557 054,30 182 110,04 0,00 0,00
Pour information
4 648 453,31
(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. (2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 048. (3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté)
4| Mairie - CHASSENEUIL DU POITOU -86- MAIRIE [| _ CA 2016
Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Crédits ouverts :
Chap Libellé (BP+DM+ Mandats émis | R°SS STÉDIST | Crédits annulés RAR 2015) au
010 {Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 |immobilisations incorporelles (sauf 204) 44 718,40 18 610,18 5 179,92 20 928,30
204 | Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 21 |immobilisations corporelles 3 445 945,65 308 787,31 81 134,06 3 056 024,28
22 [immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 [Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 Total des opérations d'équipement 2 218 186,05 648 867,36 202 183,13 1 367 135,56
Total des dépenses d'équipement 5 708 850,10 976 264,85 288 497,11 4 444 088,14
10 IDotations, fonds divers et réserves 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00
13 |Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 |Emprunts et dettes assimilées 15 500,00 15 327,96 0,00 172,04
18 ]Compte de liaison : affectation (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 |Participations et créances rattachées à des participations 0,00 0,00 0,00 0,00
27 |Autres immobilisations financières 4 000,00 | 2 445,48 0,00 1 554,52
020 | Dépenses imprévues ( investissement ) 252 759,90 |: 1° Re RENE Ne lee
Total des dépenses financières 277 259,90 17 773,44 0,00 259 486,46
45. [Total des opé. pour compte de tiers (6) 1 010 000,00 495 010,89 275 858,19 239 130,92
Total des dépenses réelles d'investissement 6 996 110,00 1 489 049,18 564 355,30 4 942 705,52
040 [Opérations d'ordre entre sections (1) 23 200,00 9 216,54 l'ÉÉRSRESRESS 13 983,46 041 | Opérations patrimoniales (1) 111 950,00 72 646,26| 7: 39 303,74
Total des dépenses d'ordre d'investissement 135 150,00 81 862,80 REP 53 287,20
TOTAL 7 131 260,00 1 570 911,98 564 355,30 4 995 992,72
Pour information () 0.00
D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2015 T
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Crédits ouverts SR UE j 5 : ee R réa
Chap Libellé (BP+DM+ Titres émis ses … Fa Crédits annulés RAR 2015) au
010 }Stocks (3) : 0,00 0,00 0,00 0,00
13 |Subventions d'investissement 318 942,35 317 749,14 0,00 1193,21 16 |Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00 20 |immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 204 | Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 21 |immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 22 [immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 Total des recettes d'équipement 318 942,35 317 749,14 0,00 1 193,21 23 [immobilisations en cours 0,00 6 640,74 0,00 0,00 10 |Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 769 531,27 821 702,38 0,00 0,00 1068 | Dotations, fonds divers et réserves (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 18 |Compte de liaison : affectation (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 |Participations et créances rattachées à des participations 0,00 0,00 0,00 0,00 27 |Autres immobilisations financières 4000,00! 850,00 0,00 3 150,00 024 | Produits de cessions 0,00 |: : : " 0,00 re
Total des recettes financières 773 531,27 829 193,12 0,00 0,00
45. [Total des opé. pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d'investissement 1 092 473,62 1 146 942,26 0,00 0,00
021 | Virement de la section de fonctionnement (1) 5 116 200,00 |, ! i
040 | Opérations d'ordre entre sections (1) 210 000,00 222 064,50 | 0,00
041 | Opérations patrimoniales (1) 111 950,00 72 646,26 39 303,74
Total des recettes d'ordre d'investissement 5 438 150,00 294 710,76 $ 5 143 439,24
TOTAL 6 530 623,62 1 441 653,02 0,00 5 088 970,60
Pour information (3) 600 636.38
R001 Solde d'exécution positif reporté de 2015 ,
5Mairie - CHASSENEUIL DU POITOU -86 - MAIRIE | CA 2016
Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il
VUE D'ENSEMBLE A1
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES
REALISATIONS DE Section de fonctionnement A 4 396 077,21] G 9 739 164,34
L'EXERCICE
(mandats et titres) Section d'investissement B 1570911,98|H 1 441 653,02
+ +
Report en section de C | 4 64
REPORTS DE .
8 453,31
L'EXERCICE fonctionnement EE! (si déficit) (si excédent)
2015 Report en section D J 600 636,38
d'investissement (001) (si déficit) (si excédent)
TOTAL (réalisations + 5 966 989,19 12 429 907,05
reports) = A+B+C+D = G+H#+J
Section de fonctionnement E 0,00! K 0,00
RESTES A
REALISER A Section d'investissement F 564 355,30] L 0,00
REPORTER EN
2017 (1) TOTAL des restes à réaliser à 564 355,30 0.00
reporter en 2017 =E+F = KaL |
Section de fonctionnement 4 396 077,21 10 387 617,65 = A+C+E = G+I+K
RESULTAT . . 5 Section d'investissement 2 135 267,28 2 042 289,40
CUMULE = B+D+F = H+J+L
TOTAL CUMULE 6 531 344,49 12 429 907,05
= A+B+C+D+E+F = G+H+HH+J+K+L
600‘0
00‘0
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2016
IV
- ANNEXES
IV
PRESENTATION
CROISEE
PAR
FONCTION
- VUE
D'ENSEMBLE
(1)
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01
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Libellé
Opérations
|
Services
|
Sécurité
et
|
Enseigne-
|
Culture
Sportet
|
interven-
Famille
|
Logement
|
Aménage-
|
Action
TOTAL
Art
(1)
non
généraux
|
salubrité
|
mentet
jeunesse
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|
économi-
ventilables
|
des
admi- |
publiques
|
formation
sociales
et
AOC
que
nistrations
santé
urbains,
(sauf
01)
environne-
ment
040
Opérations
d'ordre
de
transfert
entre
sections
3
202,34
0,00
0,00
0,00
2
407,20
3
607,00
0,00
0,00
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9
216,54
13912
Régions
600,00)
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0,00
600,00
13913
Départements
1 900,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00]
1 900,00
192
Plus
ou
moins-value
sur
cession
d'immobilisation
702,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
702,34
21318
Autres
bâtiments
publics
0,00
0,00
0,00
0,00
2 407,20
3 607,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 014,20
041
Opérations
patrimoniales
72
646,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72
646,26
21312
Bâtiments
scolaires
162,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
162,84
21318
Autres
bâtiments
publics
24
035,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
035,75
2151
Réseaux
de
voirie
48
447,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48
447,67
RECETTES
Total
recettes
d'investissement
1
717
049,52
0,00
0,00
0,00
74
444,76
850,00
0,00
5
356,29
0,00
244
588,83
0,00
2
042
289,40
10
Dotations,
fonds
divers
et
réserves
821
702,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
821
702,38
10222
F.CTV
A.
520
604,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
520
604,00
10226
Taxe
d'aménagement
301
098,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
301
098,38
1068
Excédents
de
fonctionnement
capitalisés
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Subventions
d'investissement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 356,29
0,00
1 930,00
0,00
7 286,29
1311
Etat
et
établissements
nationaux
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
797,29
0,00
0,00
0,00
797,29
142
Régions
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1000,00
0,00
1 000,00
1318
Autres
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
930,00
0,00
930,00
1321
Etat
et établissements
nationaux
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
327,00
0,00
0,00
0,00
327,00
1322
Régions
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1328
Autres
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 232,00
0,00
0,00
0,00
4 232,00
27
Autres
immobilisations
financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
850,00
275
Dépôts
et
cautionnements
versés
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
850,00
Opérations
d'équipement
0,00
0,00
0,00
0,00
74
444,76
0,00
0,00
0,00
0,00
242
658,83
0,00
317
103,59
84
Opération
n°
84
-AMENAGEMENT
DU
QUARTIER
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242
658,83
0,00
242
658,83
87
Opération
n°
87
-CONSTRUCTION
SALLE
SOCIO:
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0,00
0,00
0,00
67
805,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67
805,26
89
Opération
n°
89
-RENOVATION
DU
MOULIN
D'AN(
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 639,50
Opérations
pour
compte
de
tiers
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Recettes
d'ordre
294
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0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
294
710,76
040
Opérations
d'ordre
de
transfert
entre
sections
222
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222
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192
Plus
ou
moins-value
sur
cession
d'immobilisation
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2115
Terrains
bâtis
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